你好 借银行存款 贷应收账款
请教一下,帐面上,之前的月份已经交税和结账,现在发现1到6月份有一个科目用错了,本应是,应付账款写成了应收账款,借贷方没有用错,这样情况要怎么样处理
1月的账已经做好了,但是发现1月份已经报销了的凭证,没有做进去,那怎么办?可以做到2月份里吗?
老师当月有没收到的应收账款,月底已结账,次月收到怎么做?
2023年12月的费用发票,2024年1月才收到,去年的账已经结账了,现在应该怎么做账
请问老师,上个月的账做错了,有一笔运费收到发票入账了,实际没有付款,但是上个月做的时候,已经按照付款来处理了,这月发现了,应该怎么处理?(之前收到发票,已经借:费用,贷:银行存款了)
房东开租赁发票,多少个点
您好,老师。 1.生产型进出口企业,每月退税100多万,从来没交过增值税,这样正常吗? 2.税负率如何计算?是只看内销税负率吗?
进口怎么交税税率是多少
不知道,老板当时是6月份准备开一网店,就让人办了一个营业执照,后来没开起来,现在让我注销,前面办理的人也联系不上了,我也不会但不能和老板说啊,只能咨询老师您,谢谢,麻烦您带我操作一下,谢谢
你好老师这两个热人明明填报了子女教育信息和赡养老人信息怎么还是不够,具体这个是怎么算的
老师,您好,我们公司是增值税小规模企业,这个季度开了张3个点的增值税发票,就必须交税吧,那增值税附加税有优惠吗
老师,请问公司买葡萄酒怎么做账务处理? 送人的怎么做账务处理,其他的又是怎么做呢?
老师,请问公司买葡萄酒怎么做账务处理? 送人的怎么做账务处理,其他的又是怎么做呢?
老师,有没有关于工伤保险报销的条例或管理办法,
老师你好 我们是物流公司,之前买的车原值是903271元,折旧了有858107.45元,残值有45163.55元,现在我们把车给卖掉了,卖车卖了有186000元, 老师 我是做进内账里面 我可以不计算增值税的情况下,我可以这样操作吗?就是借:固定资产清理 45163.55 累计折旧 858107.45 贷:固定资产903271 借银行存款 186000 贷固定资产清理45163.55 营业外收入140836.45 可以这样做吗 如果残值不计算的话对资产负债表里面的固定资产数值会有什么影响的吗,因为我们老板想直接186000卖车这个车款直接跟股东一起分掉,直接不出账可以的吗,内帐的话对这个账有什么影响吗
直接做就可以,是吧?刚发现的,但是1月的财务报表都打出来了
对的 直接做到二月份的
好的,谢谢老师
不用客气,国庆节快乐。
上个月计提税费少了,这个月做账,补题再做缴纳吗
是的对的,可以这么做的