您好,好的,我正在修正回答,一起一起回答

维修费的,原本用劳务,现在还是用劳务吗?
请问一下我是机械租赁公司的,我开给客户的发票应该开什么内容比较合适呢
空调维修,现在税收编码具体是什么,中文名称,谢谢
老师,让出纳做调账的转账凭证合规吗?
法人在个税系统里面人员状态能是非正常吗?
老师好,挂靠方给我们提供的发票全是专票,进项税我全部给抵了,还是抵6%呢,增值税税负率是3%
老师,这个表是根据管理费用的明细填?还是根据应付职工薪酬薪酬明细填?之前是按管理费用明细工资填的,对不对?
老师,汇算清缴里,职工薪酬,账载金额填计提的还是实发的金额? 实际发生额填实发的金额?
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢
您好,不对 1. 多做了1438.18的问题:咱第2笔分录(管理费用-工资1438.18 贷现金1438.18)是正确的,不该红冲。 2. 最后两笔分录逻辑冲突: 第3笔分录 “借银行存款2666.33 借其他应收款2666.33” 借贷双方都是借方,没有贷方,借贷金额不平衡,分录不成立 第4笔:贷银行存款1997.62 —— 银行存款重复减少。 3. 管理费用-668.71冲错地方:这笔钱应冲2月工资,但咱分录中没有体现出2月工资被冲减。 4. 银行存款虚减:1997.62元(3月工资%2B医药费)已在第2、3笔中支付过现金,不应再通过银行存款支付一次。
老师,现在是只做这一笔吗?借其他应收款2666.33 管理费用一668.71 贷银行存款1997.62 这个分录要做吗,不好理解 借:管理费用-工资 -668.71 借:其他应收款-保险 668.71 管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75
您好,刚才那个题我在这里一起回答哈,问的是一样的 不做,咱问的这2个分录都不用做的, 分录有4个如下
老师,银行存款平了吗,分录平了吗
您好,上面的分录 其他应收款是平了呀