您好,好的,我正在修正回答,一起一起回答

去年有一笔正确的分录是借:管理费用其他应收款贷:银行存款,当时错录成了借:管理费用贷:银行存款,应该怎么调账,企业是亏损状态
小企业会计准则,2019年的一笔账务,现在需要调整。 原账务是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷现金。 正确的应该是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷其他应付款。 调整分录要怎么写?
付了一笔测试费5元 借:管理费用—其他5 贷:银行存款5 测试费退回了。我的分录是 借:银行存款5 贷:管理费用5 请问这样做不行吗?
若一开始没有发票的时候做了借:管理费用贷:银行存款,那下次来票可以直接借:管理费用(红字)借:管理费用(正数)税-进项。还是说必须先做一步:借:管理费用(红字)贷:银行存款(红字)然后再借:管理费用(正数)税费贷:银行存款?但是这个月也没有银行回单呀,银行回单附在最一开始了。还是第一步红冲那步可以改成:借:管理费用(红字)贷:其他应收款然后再借:管理费用(正数)税费贷:其他应收款
1员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月银行转款,那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 请老师帮忙补充
老师,再生资源公司税务有什么特点和优惠政策
收到商场开具买购物卡6000的不征税发票,我们要入哪里,后面还要再去开带税率的发票吗
郭老师,出口内销大于外销,进项税额不够,出口的每单都要申报退税,缴附加税吗
老师好!劳务公司开的发票3%建筑服务劳务费!企业在河北省石家庄,工地在河北廊坊!没办跨区域涉税说明备案!税款交在石家庄了!没交廊坊!1500万的劳务发票!有啥风险吗?需要在廊坊预缴吗?石家庄的就得留底了吧?如果不理它就这样行吗?
电费水费,做应付账款?还是其他应付款?
老师,我想问一下,我在填好的个税上,无意中做了变更离职,现在提交税,没法通过了,咋处理
个人借款给公司的在账上挂着 有啥风险 还有一部分是借给别人的
家政服务,经营范围选哪些
批量给word文档数字加千位符号怎么设置
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
您好,不对 1. 多做了1438.18的问题:咱第2笔分录(管理费用-工资1438.18 贷现金1438.18)是正确的,不该红冲。 2. 最后两笔分录逻辑冲突: 第3笔分录 “借银行存款2666.33 借其他应收款2666.33” 借贷双方都是借方,没有贷方,借贷金额不平衡,分录不成立 第4笔:贷银行存款1997.62 —— 银行存款重复减少。 3. 管理费用-668.71冲错地方:这笔钱应冲2月工资,但咱分录中没有体现出2月工资被冲减。 4. 银行存款虚减:1997.62元(3月工资%2B医药费)已在第2、3笔中支付过现金,不应再通过银行存款支付一次。
老师,现在是只做这一笔吗?借其他应收款2666.33 管理费用一668.71 贷银行存款1997.62 这个分录要做吗,不好理解 借:管理费用-工资 -668.71 借:其他应收款-保险 668.71 管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75
您好,刚才那个题我在这里一起回答哈,问的是一样的 不做,咱问的这2个分录都不用做的, 分录有4个如下
老师,银行存款平了吗,分录平了吗
您好,上面的分录 其他应收款是平了呀