您好,这个的话是需要先联系对方的,然后再协商

老师,我接了一个关于树苗企业的账,他3月份开了200多万的发票,开完后,给对方邮寄走了,对方的地址不对,被退回来了,后来我们公司被停票了,没办法红冲了,现在可以开发票了,这笔业务用另外的公司开过来,现在不需要重开了,这个业务如果想红冲,怎么处理比较好,现在这个季度只有一笔90多万的业务,这个公司是免税的
老师,你好,请问3月勾选认证退税发票,4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退,请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样? 对方是2月开的发票,我3月勾选退税,4月我发现发票开错了,然后回退供应商,供应商是在4月开红字信息表冲红发票,然后我现在看了3月勾选退税只有2份,但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份,我需要怎么申报4月增值税申报表
请问下老师:我们公司一般纳说人,2023年11月份我们租办公室租期一年,租金10万,对方把发票开给我们了,我们也已经付款了。我们在2024年3月进项税也抵扣了,现在租期中止了,需要对方退房租费2万,我们已经开了红冲2万,对方也确认了,现在这个退回的租金里面的进项税额需要转出,请问这个怎么做分录?
老师好,请问一下,我们跟对方买83万的沥青,发票是开给我们的,但是之前的财务用另外一个公司付款了,付款金额为53万,这是23年的业务,现在要怎么弄。1、让对方退回我们重新用发票对应的公司打款,对方好像不太愿意。2、让对方跨年开红冲但是我们发票抵扣联原件好像也没有收到,进项税也没有抵扣发票也未入账。3、签个第三方代付款协议。可行吗,代付款协议这个具体怎么做?
2024年2月开的3个点的300万电子劳务发票,没办理跨区域涉税,现在需要怎么办?红冲?找对方协商?
老师,股东A以专利技术入股的个人所得税可以递延纳税到股权转让时再交,那股权转让时是要交几次个人所得税吗?? 1、投资入股时股东A的个人所得税(评估价-购入专利价格)*20%(已递延) 2、转让股权时股东A的个人所得税(转让价格-投资入股时评估价格-合理税费)*20% 个人所得税递延至股权转让时应交的个人所得税是1+2两条都要交,还是只用交第2条??
老师,我们应收账款超过3年都已经成坏账收不回来了,他们也不会付款,现在用来红冲,以前税和现在又不一样,我们计入坏账准备,营业外支出。明年汇算清缴需要调增吗,如果不需要,需要到税务局去备案吗。
老师中午好,老师怎么样看这个公司允许不允许开一项发票啊?
老师,我学了肖老师的出纳实操,想转型出纳,可以帮我录一个用密码器签发支票的视频吗。签发支票输入的是几位票号
朴老师,小规模纳税人的认定标准是什么?
老师,请问第三季度的工会经费是0申报,第四季度我申报工会经费的时候我想把3季度的工资一起加起报上,还是说可以修改3季度的工会经费报表?
老师,我之前多计提了22500的工资凭证,我冲销了之后余额就成负的了,怎么办。
建筑业第四季度的企业所得税预缴表如何填能避免年度汇算后修改引起退税
老师,银行转账支付的手续费可以企业所得税税前扣除吗
老师,个体工商户季度可以开9万普票,比如说卖了个产品,两万块钱。我们需要往出开2万,但是的话,那个厂家那头能给开进来一万几的那个发票,这个用不用开?有意义没?
先找收票方吗?
工程地税务局说,需要红冲!
红冲后,办理跨区域涉税登记,然后再开票!
对,然后红冲后,在办理这个事项,没错的这个
红冲,跨区域涉税,这两件事不分先后顺序吧?
对,这个的话是可以同时进行的
谢谢老师!
不客气的早点休息