同学你好。不管有没有销售。每月都的做账 加油票 计入管理费用 交通费 就行

老师你好,我们是购买方,收到销售方发票,后退货,11月份发票已抵扣,12月发起红冲,一直没有注意,1月5日才注意,确认了红冲,这个抵扣的进项出,还要费用红冲,在12月份怎么做分录
老师,请问公司有销售产品是不是都要交买卖合同印花税呢
老师 我们是做建筑的行业,本月收入中有其他业务收入(利息收入)红字冲销开的负数发票,那我这一部分在申报增值税申报表时 填到哪里
2025.12月支付了货款,2025取得部分发票,20261月取得部分发票,可以直接把2026年的计入2025年吗?还是需要做暂估?
老师,我弟25年10月份领的营业执照,我看是,个体户小规模(查账征收),在抖音平台销售装机电脑,也是得需要用快账软件做账报税吗
公司有案子费,处理完了,对方赔付我们公户27000,对方也没有要发票,我怎么做账老师
高铁车票抵扣进项分录,借 车费 应交增值税进项贷 其他应付款姓名 还要转出进项税额吧分录咋写呢
A员工报销自己的团建火车票22.5(包含3.5退票费和入职体检费98和B员工的团建火车票22.5(包含3.5退票费) 老师 会计分录怎么做
老师,我们是一家劳务公司,公司经营困难,造成了欠薪,2025年12月发放了民工24年3个月的工资,一直没有申报个税,1月份申报民工个税,税款所属期是2025年12月的,人员信息采集从业日期填什么时间
老师,你好。我们是建筑行业,工程项目办理并缴纳了工商保险,分录怎么写
借管理费用,贷方怎么记 报税就是0申报吗?
对的, 0 申报 这些发票肯定报销给员工了吧 借 管理费用 贷 库存现金
专票呢,税呢,是不是记待认证进项税额,求一份完整的分录
没有销售。也可以先认证的。 因为认证了。也是 放在进项税里 专票 按照 业务内容 借 管理费用 或者 库存商品等 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应付账款 其他应付款 等
如果,你不想认证。 那么。你说的是正确的 计入 应交税费 应交增值税 待认证进项税