同学你好。不管有没有销售。每月都的做账 加油票 计入管理费用 交通费 就行

月末结转销售成本怎么做账。八月份份坐了这个分录是 借 主营业务成本124239.49 贷 库存商品 124239.49 九月份没有购进商品,但有销售。月底没做这个分录。十月份有进项有销项。我想算主营业务成本时用月末一次加权平均法咋算呢
2020年每个月如果都只有进项需要做什么分录吗?只有11月分出现过销项,但是进项比销项大不需要缴纳增值税,整个2020年每个月都不用交增值税,那么这一年需要做什么分录吗
上月进账税额大于销项税额,没做会计处理,进项有留抵税额,本月需要做会计处理吗,分录怎么做
老师,本月收到的进项都要入账吗,因为进项大于销项,一部分进项我只勾选,没有确认提交。不知道要不要先做账,还是等抵扣时做账。
老师,这个月只有进项发票,有进项税额,没有销账,月末需要将进项税额转出吗?分录如何做呢?
公司借的员工的钱还有别的公司的钱 借款利息可以全额抵扣企业所得税吗
老师好,新增值税法下假设2026年3月销售额达到一般纳税人标准,那么3月生效还是4月?
每月报销的管理费用和销售费用有限额吗
公司是20年注册的,按照公司法规定,25年注册资本必须实缴完成吗?
朴老师,只更正25年第一季度、第二季度、第三季度的增值税申报表,不更正25年第一季度、第二季度、第三季度的企业所得税申报表,也不改账,在申报25年第四季度企业所得税时按照账面(没更正增值税申报表之前的数据)数据来申报会导致数据对不上吗?因为已经更正了前三个季度的增值税。
你好,我们是小规模公司,电商无票收入是380000元。 做账的时候, 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624,税额:380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候,输入不含税价格的时候, 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 我没有明白,不含税价格是按照哪个数录入
你好,我们是小规模公司,电商无票收入是380000元。 做账的时候, 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624,税额:380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候,输入不含税价格的时候, 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 我没有明白,不含税价格是按照哪个数录入
老师,现在还可以更正25年第一季度、第二季度、第三季度的增值税申报表吗?
你好,我们是小规模公司,电商无票收入是380000元。 做账的时候, 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624,税额:380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候,输入不含税价格的时候, 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 按照哪个数录入
你好,我们是小规模公司,电商无票收入是380000元。 做账的时候, 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624,税额:380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候,输入不含税价格的时候, 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 按照哪个数录入 因为小规模有3%减2%我有点懵了
借管理费用,贷方怎么记 报税就是0申报吗?
对的, 0 申报 这些发票肯定报销给员工了吧 借 管理费用 贷 库存现金
专票呢,税呢,是不是记待认证进项税额,求一份完整的分录
没有销售。也可以先认证的。 因为认证了。也是 放在进项税里 专票 按照 业务内容 借 管理费用 或者 库存商品等 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应付账款 其他应付款 等
如果,你不想认证。 那么。你说的是正确的 计入 应交税费 应交增值税 待认证进项税