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请问老师,有一部分无票申报的,申报时用进项抵销项时要加上无票的那部分,那这样账上不就是进项大于销项了吗,那结转进项时怎么做账

2023-08-09 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-09 15:49

您好,对的,这样的话,作为留底了这个

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快账用户7592 追问 2023-08-09 15:54

把进销项差额结转到增值税-转出未交增值税里吗

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齐红老师 解答 2023-08-09 16:04

嗯对,是这个意思的

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快账用户7592 追问 2023-08-09 16:07

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-08-09 16:37

不客气的,祝您开心

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您好,对的,这样的话,作为留底了这个
2023-08-09
您好,需要做,会计分录: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)(销项转入贷,进项也转入借,差额在贷方) 贷:应交税费-未交增值税
2022-03-03
学员您好,凭证里的进项转出1075.92是之前月份的转出是吗?也就是当时有转出但没有增值税结转,都放在这个月增值税结转了是吗?
2021-08-05
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-05-10
你好,截图,你的主表看一下。
2022-08-01
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