你好 它属于制造费用,这个费用你看你其他的制造费用怎么分摊一般根据耗用的原材料 或者机器工时或者人工工时
成本会计判断题 在按系数在类内各种产品之间分配费用的情况下,若系数是按照消耗定额或费用定额计算确定的,则按系数分配的结果直接按定额消耗量和定额比例分配的结果相同。 老师,这题对吗?
成本会计判断题 在按系数在类内各种产品之间分配费用的情况下,若系数是按消耗定额或费用定额计算确定的,则按系数分配的结果直接按定额消耗量和定额比例分配的结果相同。 老师对吗?
分录(3)计提本月固定资产折旧,车间使用固定资产折旧800元,管理部门使用固定资产折旧300元。(4)以库存现金支付应由本月份车间负担的水电费800元。(5)将制造费用总额如数转入“生产成本”账户,并按生产工人工资的比例分摊入A、B两种产品成本。(6)结算本月份A、B两种产品的生产成本。本月A产品100件,B产品850件,均以全部制造完成,并已验收入库,按其实际成本入账(月初月末均无在产品)。
老师,我们是做汽车零部件的,2024年的研发费用,我们有一种原材料是在立项的产品跟非立项的产品上都用,分摊材料成本的时候从按产品的材料定额比例分摊可以吗?或者是成品入库数量分摊材料?这两种账务处理哪个更好些
老师,盘扣租赁公司产品类型有五六种,买进来入固定资产,折旧的话是按产品类型分别折旧还是按总金额折旧呢
老师好,我们是医疗器械商贸公司,公司购入了海参收到了增值税专用发票,老板娘说别人家都能抵扣进项税,让我也抵扣进项税,可是我们这个是费用,也没有销售海参的经营范围,也不卖海参。这个购入的海参能抵扣进项税吗?
老师我们公司刚在银行开户,然后有一笔银行支出显示是转账兑出是什么意思,怎么做账
老师请教下6月份收申请以前23年度增值税及税金的退税,要怎么写分录呢(23年做增值税及税金申报并缴费,后期税局发现我申报数据有误,让更正的),今年6月份我就申请退税的
甲方给我们一笔款,暂时没要求我们开发票,然后转给了他要求转的一张个人卡,等他转回给我们再开票,那我这笔款应该计入预收账款,还是其他应付款
老师,我司是小规模纳税人,6月预收了租客(个人,不需要开票)7月的租金,我司针对这笔租金在什么时候申报增值税?
你好,房产税的计税依据是什么,我们单位没有土地证也没有房产证,但账上的固定资产有2100万,但我们主要是田径场,游泳馆,篮球场,出租的是看台下的店面房,一年租金也就80万,我们国税里报的是固定资产的2100万,缴税时采集的是100万,这个要怎么处理
老师我这电子税务局本期应申报为什么是”暂无数据”
小规模公司开10万发票没有成本票,要收多少税点合适?
老师请问一下进项发票加工劳务,需要申报印花税吗?
老师好,请问下出现这种情况是报还是不报呢?