您好,这个的话是可以不做退税的,这个
老师,如何申请,期末留抵退税。我们是19年11月成立的公司,从去年账上我看着就爬有期末上期末留抵38000多,是进入”增值税制度性留抵退税”,系统预填数据如下,我还需要填列什么数据吗?是我们没有退税额吗?
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师,生产企业出口退税,如果所属期的内销比较多,进项抵销项之后,没有留底税额,也就是当期应纳税额大于零,需要缴纳增值税,还需要计算免抵退税额吗?这样的话,肯定要交税,不用退税了。
请问我们公司当时因为要转型,买了一台生产设备,因为疫情原因,导致业务没法开展,所以买了一直闲置在那里,因此有很多进项税额留底,2022年税务局对留底退税这块要求尽量申请退税,但是怕引起麻烦所以一直拖着没退,今年有笔订单开票出去,进项没有抵扣,做的暂估入库再销售的,用的之前的设备进项留底税额,请问年底了,怎么做风险小点,1.直接把之前的进项认证,冲销暂估商品。2.还是先暂时不认证不管,等到明年汇算清缴前进行认证冲销暂估3.先暂时把材料入库,冲销暂估,进项税额不认证,做待抵扣税额,等年后根据订单情况再认证 主要还是怕留底太多税局老是让退税,但是大家都懂退税哪那么容易的,能不惹麻烦尽量不惹吧
老师,有个员工19年个税汇算清缴没做,如果做要补税4000多,他今年做汇算清缴能退两千,但税务提示要先做19年汇算,他不做了,不补也不退了,老师这样以后有什么风险吗
我们买了一个货车的货车的铝合金油箱,对方给我们的开的发票是*交通运输设备*油箱,这样的发票可以用吗?
公司有海外业务,开了美元账户,收到了业务款,是美元,款项存放在公司美元账户中,没有转换到公司的人民币账户里。公司主营境内业务,交易币种和记账本位币都是人民币。收到这笔美元款项,应该如何记账?交易币应该是美元,还是应该转换为人民币?交易币种应该选美元还是人民币?需不需要转换币种?如果转换,按什么汇率转换?
老师,做个人贷款业务的公司去面试,有哪些行业财税痛点
老师,工商年报的纳税总额包含个税吗?
发票金额101元,实际支付金额110元,工作人员失误,多支付9元,行政事业单位账务如何处理?谢谢老师!
老师 请教下 有个刚才1000万 我们外包 要交给对方200万 我们成本700万 实际 我们赚了百分之10 对方赚了多少
老师好,公司的车卖给个人,卖价低于买价,需要交哪里税,请把交税计算方法写一下
老师,小企业会计准则,5月汇算补缴了1万企业所得税,这个怎么账务处理,谢谢
个税申报工资和社保缴费工资必须一样吗
税法考试,什么税率会给,那部分不会给要自己背
如果退税的话 手续麻烦吗 ,系统提示允许退税 同意通过
不退税没有风险吧
这个的话不退税也没有关系的,这个