你好,你们如果独立核算是计入其他应付款。

我们是代理运营公司,然后收到美团款,其中这个款是包括了商品一部分和我们的服务费,之后商铺这部分要发给商品现在问题是,我们支付了商铺钱,但是无法取得票,这个钱就不能计入成本费用,现在我们应该怎么做呢,能把这部分钱合理计入
请问一下老师,就是如果搞那种加盟连锁的店,我们老板说公司占加盟店的51%股份,公司不参与店铺的分红,但是老板想用我们的收银系统,把所有的加盟店的收入都进我们公司的公账,相当于所有门店的收入都是进入我们总公司的收银系统的,然后再返85%给店铺,公司收15%,其中有10%是返给代理商那些的,像这种的话可以这样做吗?这样做的话账务处理要哪样做?有什么涉税风险?要注意哪些事项?收入都进入我们公账再返给他们需要怎么处理?他们加盟店的成立形式要哪样才好?
公司发展了一个区域代理,属于这个区代的分销商把加盟费49800交到我们这里了,现在我们自己留下7000元,把剩下的42800元退给这个区域代理,想问下给交钱的分销商的发票怎么开?是不是让这个区代给他开42800,我们公司给他开7000?
公司下面有分公司,但是我们都是独立核算的,分公司的只是挂了我们一个名头,当时交给我们36万加盟费。分公司在他们本地区域再收代理,但是代理处于信任,还是把加盟费5万转到我们总部,总部再把这个钱返还给分公司。请问这个钱应该怎么处理呢?计入什么费用呢?
公司下面有分公司,但是我们都是独立核算的,分公司的只是挂了我们一个名头,当时交给我们36万加盟费。分公司在他们本地区域再收代理,但是代理处于信任,还是把加盟费5万转到我们总部,总部再把这个钱返还给分公司。请问这个钱应该怎么处理呢?计入什么费用呢?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?