你好,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
你好老师小规模公司固定资产折旧已经计提完了固定资产金额是16000元 净残值是165元 现在给给卖了收入是1000元这么做会计分录
你好老师 小规模公司 购买冰柜3200元,累计折旧3040元,净资产是160元已经折旧完了。现在卖了500元怎么做会计分录
你好老师 小规模公司购床16000元,累计折旧是15200元净残值是800元,已经折旧完成。现在处理床1000元现金 不考虑增值税及其它 ,怎么做分录
你好老师 小规模公司 固定资产冰柜购买3200元,净资产80元,已经折旧完了。现在处理了200元,实际收入到手是200现金,不考虑税费等怎么做会计分录
你好老师 固定资产购床18000元 已经折旧完净资产是900元 现在卖了1100元会计分录怎么做
老师,我想问一下写摘要的问题,比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保,做一张凭证,摘要栏都写发放某月工资,还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊,那种合适,我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
老师,那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗?这样汇算的时候一下就可以查出无票多少,可以吗
老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
老师汇算清缴的时候,其他可以填无票支出,那比如发生差旅费1000其中100无票,是不是汇算期间费用差旅费就填1000然后调整的其他填100.做账的时候是做1000的差旅费然后自己登记无票台账100吗?还是做账的时候就把无票提现出来
老师如果税务系统没有核定公会经费也要交吗
老师,所有单位都要交公会经费吗
老师那餐饮行业的采购的蔬菜可以一次计入主营业务成本吗?不通过原材料
您好,老师,我是出口商贸公司,这两天需要报关,填报关单,有个这个商品编码的产品,这个不是应税商品吧,不需要交增值税对吗,第一次报,还是不敢确定,那下月初税务系统报税的时候填收入,是填免税那框对吗,只需要开进来普票就行?
23-24年付银行的费用,25年才取得银行单据入账,这种情况直接入账就行?需要调整什么吗
资产负债表不平怎么回事