您好,我们就是赚的差异,增加 货运代理服务

老师你好,我们公司签了个合同 甲:我司A公司 乙:我司的子公司B公司 丙:某运输公司C公司 甲乙丙签了个协议如下: A公司欠C公司20万元的运费(含税,前期都开票了的),B公司把车转让给C公司,含税金额9万元(B也给C开票了),现在这9万元直接从A公司欠款上扣,然后A公司给C公司付清尾款11万元。那怎么入账了。还需要补什么资料吗?
我们公司帮别人公司卖门票,然后取得的收入算我们的比如100元,我们再按约定的提成比如87%要还给对方公司87元。那这时对方向我们开票,按旅游服务门票开给我们,我们支付87。这样操作可以吗。入账怎么做分录?然后我们公司没有旅游服务的营业范围,可以帮别人售卖门票吗?
我公司有道路货物运输这个经营范围,没有办运输证,公司名下也没车,主要是想有客户需要我们送货的话,就让其他公司的去送,我们支付运费。然后我们再开票给购买方,可以做可以不
假如我们跟A公司签了运输合同,然后自己没有车,就转业务给B公司帮拉,然后我们开票给A公司,跟A公司结账;然后B公司再开票给我们,我们再付B公司运费 ,目前经营范围只是普通道路运输,往后如果想这样操作,那我们经营范围需要补怎么呢
老师,我们有个业务是跟A公司签订合同,现在A公司因为官司账户被冻结,然后今年一整年都通过B公司给我们付款,但实际我们业务结算单和发票都是开给A公司的,然后B公司付款之后我们就写一个代收款证明给对方,证明实际业务和发票是A公司,但是B公司代付款我们已经收到了。想了解下这种情况在财务税务方面,有哪些不可操作性的规定吗?因为不想长期这样配合做这样子的操作,我账面上冲应收款,也有附上这张代收款证明单据
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的
货运代理服务,那这样我们开票给A公司是几个点的专票
您好,货运代理服务这是服务的增值税税率6%
那B公司开给我们是不是9%
您好,是的,B是运输公司有自已的车辆,是9%