你好,你们是开现代服务文化体育服务

我们是旅游咨询公司,主办一场音乐节,接收了2个公司的赞助费,条件是帮对方宣传,这个赞助费需要开发票吗?如果开的话,需要开什么项目呢?入账的话,做什么收入呢?
师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5元),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票(开会展活动费,包含电动车的金额),开票的金额有包含赠送的电动车金额在里面,这样是不是不用视同销售了。1.收到电动车发票→借:主营业务成本5+2(2万赞助未开票发票需要入账体现吗?)贷:银行6贷:应交税费→个人所得税1。次月代缴个税→借:应交税费→个人所得税1万贷:银行1。这样做会计分录对吗?麻烦老师看一下,会计分录有需要调整修改的吗?
问答详情师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5元),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票(开会展活动费,包含电动车的金额),开票的金额有包含赠送的电动车金额在里面,这样是不是不用视同销售了。1.收到电动车发票→借:主营业务成本5+2(2万赞助未开票发票需要入账体现吗?)贷:银行6贷:应交税费→个人所得税1。次月代缴个税→借:应交税费→个人所得税1万贷:银行1。这样做会计分录对吗?麻烦老师看一下,会计分录有需要调整修改的吗?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?发票未给我们,麻烦老师指导一下会计分录?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?发票未给我们,麻烦麻烦麻烦麻烦老师详细简单化的指导一下会计分录?我们代账公司入账的
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
另外收到一笔赞助费甲企业赞助的,不需要做任何广告的宣传的。请问还需要给对方开票吗?
你好这个可以不用开票。
请问老师如果对方要票呢
你好,你如果要票的话,开个服务费发票给他