这种情况一般可以直接计入业务招待费,无需视同销售处理。 将购买的螃蟹送给客户,属于业务招待行为。在会计处理上,可以借记 “管理费用 —— 业务招待费”,贷记 “银行存款” 等科目。 而视同销售一般是在特定情况下,如将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人等。在这个场景中,购买螃蟹直接用于赠送客户通常不作为视同销售处理。但需要注意的是,业务招待费在企业所得税税前扣除时有一定的限制标准
老师,我们公司中秋购买了几十张螃蟹卷,送给客户了,开票内容写的是大闸蟹礼券,我可以直接按照业务招待费入账吗
老师,我们是汽车销售公司,老板购买了一批大豆油和大米,准备赠送客户,这个可以作为什么费用?招待费?还是销售费用?取得进项税的可以抵扣吗?分录应该怎么写合适?是先入库?还是直接全部一次计入费用?
老师,我2020年有一笔账是买礼品送客户,当时入了招待费,现在税务局让更正成视同销售,这样是需要入视同销售的吗?如果如视同销售的话分录该怎么做,需要调整2020年的账呢还是直接做相反的
老师,我们公司购买了10张汽车油卡送给客户,发票上的名称是预付卡销售,那做账时:借预付账款,贷银行存款,是不是等送给客户后我就可以做:借:销售费用贷:预付账款?这个销售费用二级科目一般是业务招待费还是什么费用多啊?
老师,您好,外购的月饼用来送给客户的,入管理费用-业务招待费,取得发票是专票,请问这个税额可以直接抵扣吗?用做视同销售吗?
老师,补交去年的所得税,怎么入账
老师,企业开办要在哪预先核名字
现在小规模纳税人现在开票是几个点请问?
老师就是我们的发票额度不够了,他申请通过了,但是他要等我们的税报了才能用,但是我账还没做,我怎么办
请问生产型企业增值税申报表附列资料(五)后面还有个增值税减免税申报明细表,要不要填?本月有一张出口退税的,可以退税
老师你好,请问以前年度多计提的工资大概四十万没有支付也没有申报个税,当年没有清理;现在应付职工薪酬金额太大,以前年度的怎么清理掉?需要用到哪些会计分录
物流运输公司,现在在外面租的车,账务处理怎么做呢?需要那些资料,租车协议需要交印花税吗?
老师好,一般纳税人在平台上面卖珠宝,税率是13吧?请问这个和普通的企业要交增值税企业所得税等等,还有什么其他的税吗?
老师 3季度企业所得税申报表 营业外收入 增值税减免的2%怎么填呢 我们是一个季度未超30万
老师好!请问按2%计提的工会经费可以从所得税扣除吗?如果不能扣除,只能取得工会组织的财政性票据才可以扣吗?我们单位有自己的工会组织但不能开票,我是每个月在税务申报系统申报工会经费,按照工资*2%*40%申报,工会经费的实际账务该如果做,麻烦老师详细告知,多谢!
好的,谢谢老师
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