你好,你这个计入其他应收款科目。

老师,资产负债表应收账款是负数,可以调整到应付账款吗?企业不设置预收账款科目。如果可以调整,需要做账还是直接修改报表即可。
老师,我公司现在在做股权转让,发现以前会计做的账公帐收到了几十万,没有开发票,一直挂在应收账款负数,公帐支付了几十万,没有收到发票,一直挂在应付账款负数,这个要怎么调整?
老师,账套里没有使用预收和预付科目,应收账款明细账有贷方数,我填资产负债表时,将这明显科目的贷方合计数填到预收里,借方合计数填到应收账款里,对吗,应付账款的借方填预付里,应付贷方填到应付账款里,对吗
老师 小企业没有设置预收账款和预付账款 在编写资产负债表时可以把应付账款的借方余额直接填在资产负债表中应付账款的负数填列吗
支付购固定资产的款项,挂账应付账款,一直是负数,对方一直没开发票,可以调整到应收账款吗?没有设置预付账款科目