同学,您好,补交的是当年的,还是往年的所得税?

老师您好,我补交2季度企业所得税请问怎么做账
老师您好,稽查补交的企业所得税怎么做分录
老师,我2021年企业所得税汇算清缴的企业所得税没有计提,现在该怎么补会计凭证呢
老师您好,小企业会计准则,跨年补交企业所得税,会计分录怎么写?
老师您好,上个月汇算清缴,补交的企业所得税怎么做会计凭证?
支票算是银行存款嘛?
去会计事务所交接,需要交接哪些工作
社区给甲物业公司更换垃圾车的补贴,甲收到这笔补贴是不缴纳增值税的对吧?
请问老师,我们租给员工的宿舍没有租金发票可以税前扣除吗?
老师,我们是装修公司租入一商户,在转租出去,我公司需要缴纳房产税吗?
请问有金蝶精斗云、用友畅捷通好会计、自会计等云端软件的实操教学吗
我们是煤炭企业,是建设期,招待费,能所得税前扣除吗?因为是建设期,所以没有收入。
老师,现在个体户执照申请了。直接开通税务登记吗
请问老师,去年有一笔费用忘记记进去了,那我不计提到今年,可以算到去年吗?费用?
老师,请问一下,我从二房东租了一个门面租金三千五, 二房东租到手是2000,我现在希望二房东给我开票,那她要交多少的税?因为她不愿承担税费,要让我出。我还要交多少税钱呢?
是往年的
同学,您好。补交往年的企业所得税的会计凭证处理如下: 1.计提补交的企业所得税: 2.缴纳补交的企业所得税: 3.调整未分配利润:
具体做什么科目?
(尴尬)文字咋没上去呢。重新发一下哈: 1.计提补交的企业所得税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 --应交企业所得税 2.缴纳补交的企业所得税: 借:应交税费 --应交企业所得税 贷:银行存款 3.调整未分配利润: 借:利润分配-- 未分配利润 贷:以前年度损益调整