开具发票10万入账 借:银行存款 100000 贷:固定资产清理 88500 应交税费-应交增值税 销项税额11500 借:固定资产清理 11850 累计折旧 Y 贷:固定资产 X 借:固定资产清理 (X Y不知道所以可借可贷) 贷:资产处置损益 (X Y不知道所以可借可贷) 税控盘开具机动车税收分类编码
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算 如果开发票,发票要怎么开,对应的金额怎么入账
老师我们单位有一台固定资产汽车 现在卖了 咱们自己开的发票 这个分录怎么做?折旧都已经提完了
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,1.现在车牌没有卖,只是卖了车子,但是之前车牌也有折旧,这个固定资产转入清理,我这个累计折旧和固定资产金额要怎么确认啊 2.我们因为是7月车子卖的,但是没有人告诉我们,导致7月没能开票,只能8月开了,这样7月收到的钱是不是就不能做贷固定资产清理,应交税费了,因为没有发票
第一个 按照固定资产净值转固定资产清理(包括你说的车牌和车辆) 第二个 如果对方不需要发票,你可以在八月份申报七月份的税款,申报未开票收入,这张发票你可以不用开。
1.老师你意思是所有固定资产净值全转固定资产清理,包含车牌 2.对方要票,他是公司,而且8月开票申报,那我7月该怎么入账呢,就没有票,怎么把固定资产转入清理,并且结转
全部转入固定资产清理 上面已经给了全部分录 照着填数据就行