开具发票10万入账 借:银行存款 100000 贷:固定资产清理 88500 应交税费-应交增值税 销项税额11500 借:固定资产清理 11850 累计折旧 Y 贷:固定资产 X 借:固定资产清理 (X Y不知道所以可借可贷) 贷:资产处置损益 (X Y不知道所以可借可贷) 税控盘开具机动车税收分类编码

老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
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老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算 如果开发票,发票要怎么开,对应的金额怎么入账
老师我们单位有一台固定资产汽车 现在卖了 咱们自己开的发票 这个分录怎么做?折旧都已经提完了
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,1.现在车牌没有卖,只是卖了车子,但是之前车牌也有折旧,这个固定资产转入清理,我这个累计折旧和固定资产金额要怎么确认啊 2.我们因为是7月车子卖的,但是没有人告诉我们,导致7月没能开票,只能8月开了,这样7月收到的钱是不是就不能做贷固定资产清理,应交税费了,因为没有发票
第一个 按照固定资产净值转固定资产清理(包括你说的车牌和车辆) 第二个 如果对方不需要发票,你可以在八月份申报七月份的税款,申报未开票收入,这张发票你可以不用开。
1.老师你意思是所有固定资产净值全转固定资产清理,包含车牌 2.对方要票,他是公司,而且8月开票申报,那我7月该怎么入账呢,就没有票,怎么把固定资产转入清理,并且结转
全部转入固定资产清理 上面已经给了全部分录 照着填数据就行