研发费用加计扣除是指企业在计算应纳税所得额时,在实际发生的研发费用的基础上,再按照一定比例进行加计扣除,从而减少应纳税所得额,降低企业税负。 例如,某企业 2024 年发生研发费用 100 万元。 如果是制造业企业,目前未形成无形资产计入当期损益的,可按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除。那么在计算应纳税所得额时,可以扣除的研发费用为 100 %2B 100×100% = 200 万元。 如果形成无形资产的,按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。假设该研发费用形成无形资产,成本为 100 万元,那么在后续摊销时,可按照 200 万元进行摊销扣除。 如果是非制造业企业,开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,自 2023 年 1 月 1 日起,再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除,同样可扣除 100 %2B 100×100% = 200 万元;形成无形资产的,自 2023 年 1 月 1 日起,按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。
老师,请问研研发费用加计扣除,和不加计扣除有什么区别,比如应该计入研发费用而没有计入的,是不是就不能加计扣除呢,加计扣除和不加计扣除有什么影响,谢谢
老师 举个例子讲一下研发费用加计扣除是什么意思
研发费用加计扣除前三季度75%第四季度100万怎么算,最好举个例子
加计扣除针对四个行业进项怎么用,麻烦老师举例分享一下谢谢老师
老师研发费用加计扣除政策发给我,谢谢
个人所得税需要计提吗?
怎么知道那笔业务要交税要交什么税
请问老师,出口货物9月报关金额2万美金,预收账款5万美金,那9月确认收入和申报增值税按报关金额吗?其余为预收账款
老师,新公司9月份开始有营业收入,那么10月份水利基金要报吗?计税依据是什么
老师,申报增值税比对不通过,强制申报了,现在发票额度为0了,怎么办
老师,没做税务登记能开票吗?
我司是做物流运输的,但是我们公司相当于中介,外包车队的安全教育培训费怎么入账呢
老师 就是个体户查账征收 客户扫微信收款码,银行到账的是微信收款码扣了手续费后的净计金额,财务费用 后面二级明细可以写商户收款码手续费嘛,比方昨天客户给商户收款码扫了8000元, 今日银行卡到账7976元 到账后的分录怎么设置明细对吗 借银行存款 7976 财务费用-商户收款码手续费24 贷其他货币资金8000 财务费用这样设置二级明细可以嘛
老师我报的33期课程 为何我会计学堂报税系统只有首页和我要查询 而且首页完全点不动怎么回事?
老师我再请教一个问题,就是工程机械公司个体工商户!!!开了几十张100到500之间的加油票!!!这个怎么做账,是要每张票都做一个记账凭证吗?
加计扣除需要做账么?还是只要报税的时候算
同学你好 这个不需要做账
那是每月都需要报还是年终报一次?
这个是年度加计扣除
在税局网站里,怎么找加计扣除这张表呀
汇算清缴的时候才有呢 有这个表
那去年填过了,今年就查不到了?
你查汇算清缴申报表
只有月度纳税申报表,和一些城建税,印花税的申报表,找不到这个汇算清缴表
你看看企业年度所得税呢
好的,老师,知识产权,如果是自己的就不用备案?如果是对方公司委托我们,我们相当于外包,那就需要给对方公司备案?
同学你好 对的 是这样
1.为啥呀, 2.然后要去哪里备案, 3.知识产权的备案和专利软件的备案是在同一个地方吗?
受托研发的得备案的
2.然后要去哪里备案, 3.知识产权的备案和专利软件的备案是在同一个地方吗?
这个一般是产权局 具体看当地需要不需要备案
链接发个呗
同学你好 什么链接?得问当地哦