你好,这个系统是开不了的。
请问,我公司是一般纳税人12月转为小规模纳税人了,之前一般纳税人期间给客户开的发票发现错了,现在要冲红重开,我还能按13%开负数发票,按13%开正数发票吗?
老师,请问给客户开票的一个产品税率填错了(填的是13%,应该是6%),去年2月开具的,当时客户是小规模纳税人,现在是一般纳税人,所以还没抵扣,现在冲红重新开具发票,税率可以改正确的嘛
#提问#老师,我司2015有个项目,按3%税率开具的普票,2015年我司还是小规模,现在对方说我司当时开票没备注项目名称,要求我们冲红重开发票,我们现在是一般纳税人了 还是能按旧项目3%开具发票吧
公司20年时是个小规模纳税人,当年发票开具错误(征收率没错但是税目错了),24年公司已是一般纳税人,现在客户要求红冲后,重开发票,能不能按当年的征收率重新开具发票?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
你要做的话,你要问一下当地税务局,看他们要求你怎么做。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。