借:主营业务成本 贷:应交税费-进项转出

请问下,我们公司是生产性企业,现在税务局不认定一张进项发票勾选抵扣,我们现在是不是应该做进项税转出?进项税转出之后我们应该处理账务?
老师,我已抵扣了进项税额,后税局通知不符合抵扣要求,我做了进项税额转出,并缴纳了税金,但是转出的进项税额应交增值税与银行实际缴纳的应交增值税差额一分钱,怎么处理?银行缴纳数据无误,转出进项数据无误
老师,请问以前年度简易计税的进项税额抵扣了,现在税局要求转出,该怎么做账呢?
老师,农产品发票我给勾选认证了,怎么处理?做进项税额转出吗?后期还能计算抵扣吗?
老师,税务局通知2022年已经进项抵扣的一笔税额不能低扣了要进项转出,怎么做账呢
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
成本不用转出,只是税额转出的
意思是把转出的金额计入成本
因为是正常的发票,只是税额不让抵扣,要补交增值税
还没使用的或者销售的进货,直接计入库存商品/原材料,不计入成本就行
只是转出税额。要补交的的,应该怎么做账务处理。
对方科目就是库存商品/原材料/主营业务成本,以前的进项税金本身就是从进货成本里边扣除的,现在只是转回
意思是把税额计入成本,
是的,本身就是进货成本来的,所以现在转回
但是跨年度的,材料已经领用生产了,商品销售了的呢?
跨年了只能直接计入利润分配-未分配利润
应该怎么做分录呢
借利润分配-未分配利润 贷:进项转出
补缴税费分录呢。
借:进项转出 贷:应交税费-查补增值税 借:应交税费-查补增值税 贷:银行存款