你好,之前做的账务处理是什么的?借主营业务成本,应交税费,应交增值税进项,贷银行存款吗?
老师,请问以前年度简易计税的进项税额抵扣了,现在税局要求转出,该怎么做账呢?
请问老师,流通性农产品进项发票税额抵扣了,税局要求进项税转出,哪么应该怎么做账务处理。
请问老师,不得抵扣的进项税额以前做了抵扣,现在想做转出怎么处理
请问老师,不得抵扣的进项税额以前年度做了抵扣,现在想做转出怎么做账务处理
请问老师以前年度不得抵扣的进项税额做了抵扣,现在想做转出处理,填增值税报表的时候怎么填写呢
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
对的,原来是这么做的
借以前年度费用调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整