你好,你简易计税不可以抵扣进项税进来发票

老师,公户网银工本费,应记在那个科目上,分录怎么写
电商企业12月底缺成本票能暂估吗
为什么申报增值税的时候免税销售额包含了红冲发票的金额
公司账面还剩了5万块钱,到时候工商注销之后,这个钱是可以注销公户取出来。还是必须在注销税务的时候,把这个钱按比例分给股东?
2025年1-11月的成本核算重新做了,有些费用也重新做了,导致1-3季度的报表和之前申报的季报不一样,需要每个季度的季报都返回去更正吗?
老师我们是石家庄小规模纳税人,2025.11月收到一张进项设计费的普票那36000元,但是销售方把我们的税号数字0写成了字母O,导致26年1月现在我才发现发票开错了,那我现在做25年第四季度账时这张发票还能入账吗?
请问如果留抵税额超过了要缴纳的增值税该怎么做分录?
老师 报系统的资产负债表起初数不一致 今年不相等 明年就相等了吧?
老师,房地产公司在办理业主的房产证时,我们收取了代办费,不是代办契税和维修基金的代办费,就是办房产证的代办费,怎么做分录?
老师您好,认证进项税额比账目的进项税额多怎么处理
那是让对方开普票进来,做账分录还是这样写对吗
普票就不对了,成本写价税合计金额
那如果这样做账写分录,需要对方开什么票
开具普票就可以的,尽量不要专票
可能是我理解有误,开普票,您的意思是分录不这样写,我应该怎么写相关业务的完整分录
借:银行存款10.3 贷:主营业务收入-水费10 应交税费-简易计税0.3 支付自来水公司水费 借:主营业务成本-水费8.24 贷:银行存款8.24
这样写,您写的交税是0.3,按上边我写的不是交0.06,税不一样
我按照你的而数字写的应交增值税
按我写的应交税费-简易计税的科目余额是0.06,不是按0.06最后交税吗,是我理解错了吗
0.6你咋计算的?自来水应该简易计税3%
按上边分录,贷方0.3-借方0.24
你进来的是普票做成本,不抵扣
我是在会计学堂看到了有关讲物业这部分课程,上边分录是这样写的,但不是很完整没有提及是专票还是普票,想了解一下有关这个分录的发票问题和交税问题
不对,首先你简易计税不可以抵扣进项,购进的不管普票还是专票全部价税合计u总成本
好的,谢谢老师
不客气祝你工作顺利