你好,你们收到的是融资租赁的发票吗?如果是的话,你这个车需要过户吗?

老师,我们单位之前一直是以租赁的方式支付租赁车辆(协议约定付清最后一笔租金的话该车辆属于我们公司),这个月我们取得了对方开具的经营租赁*转让小汽车的发票,那我们该怎么做分录
老师,21年底,我们公司卖了一辆车,当时是公司和个人签的合同,价款1万,没开票,今天专管员通知我们补交22年6月的一笔增值税,显示的是这辆车卖给二手车租赁公司的,金额是23000,见下图,我们根本没收到发票,也没收到这笔钱,这是怎么回事,应该怎么处理
感谢老师,是当天公司收到一万的车辆租赁发票就付款1万了,以前没付过。可不可以不摊销直接借管理费用—租赁费1万贷银行存款1万。然后季末申报印花税时申报销售收入金额还有车辆租赁10000金额的印花税?
老师你好,我想问一下就是说嗯我们公司租车,然后支付的这个租车费,然后我们做的分录就是借管理费用租车费,带库存现金,但是呢,嗯,当时对方没有给我们开这个发票,然后我们是下个月开的,那我们下个月是不是还得做红冲分录啊?
请问一下老师,我们是一般纳税人,我们跟法院合作法拍物品的司法拍卖服务,跟上一家交接,有一辆法拍车辆,停的停车场租赁是上一家公司租赁的场地,但是现在我们接收了从这个月开始停车费需要我们承担,我们需要支付给上一家公司停车费,请问一下这个发票我可以让对方凯专票,之后抵扣销项税吗
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
老师,25年暂估了一笔费用,2026年汇算清缴之前取得发票,发票上需要对方备注上为2025年的业务吗
老师,24年未抵扣的费用,允许追补到5年内口除,可以在24年扣除未抵扣的费用,可以扣除的话所得税就交的少了吗?
暂估收入是否必须要交税,就是已发货待对方验收的这种
当时开的是经营租赁-租金。当时应该是过户到公司名下了,车船税都是在公司缴纳的,现在卖了之后是二手车交易市场开的发票,我们自己没开发票
那不行,他给你开的经营租赁的这种事,你只有使用权,没有所有权。过户会给公司名下的,一定有机动车发票,你看下你们有吗?
我们没有收到车发票,也没有做账,只做了租金的,但我在电子税务局查到了一张二手车交易市场开的发票,买方是我公司,卖方是租车给我们的那家租赁公司,那这种情况应该怎么申报
那你前期他给你开的经营租赁的发票,你怎么做的?还有你一共支付了多少钱?租赁发票一共是多少?
借:营业费用-汽车租金 应交税-增值税(进项税)贷:银行存款。一共是30多万,发票和付款金额是对应的,但是电子税务局那张二手车交易市场开的是29万多
那就可以过户出去的。你做其他业务收入
已经卖了过户给那个人了,我现在不知道的是怎么申报,是按简易计税还是按13%
一般纳税人一三年之后买来的单位是一般计税的13%
我们没收到发票没有做账没有抵扣也要按13%吗?那老板要骂人了
管理费用租赁的你已经抵扣过了,怎么没抵扣
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。