在的,具体的什么问题?
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
娱乐服务可以写福利费吗
老师,这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选?
3.20x4年5月20日,甲公司以一栋厂房为合并对价,取得乙公司60%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元,公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元,"盈余公积"为20万元。合并当日,乙公司净资产的账面价值为600万元,公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。。要求◇(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制公司合并乙公司的会计分录。(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
郭老师,公司现在找自然人干活代开发票,但是需要缴纳的税由公司来承担,这个票的金额得怎么确定呢
建议你们约定的多少,对方给你加税,还合计开多少。然后,所有的增值税、附加税、个税,你们单位再额外支付。因为你一旦约定了这个价格,包含在发票里面,他的税款会跟着变化的 增值税一般1%,附加税6%,个税如果是劳务报酬的话,是20%~40%。
涉及的税是增值税,附加税,个税对吧,没有印花税是吗? 比如说需要开40万,再额外支付是什么意思
不交印花税 那你应该是40加这些税款之后再开发票。但是你开的发票越多,你支付的税款就变了,还得支付更多的税款 我的意思是,让他加税,合计直接开40万。你们支付的时候,40万加上个税。
郭老师还是没听懂,你说的合计开40万不就是包含增值税附加税了吗?如果确实要付给个人40万,那意思要开40万加1%6%的增值附加这个金额是吗?
我找到一张代开发票,还有完税凭证,发票金额35万,然后完税上增值税附加税个税印花税一起交的
如果你他实际到手必须是40的话,那是40得是不含税的金额。
哦哦,那就是40不含税,然后增值附加按税率往上加,最后就是开票金额是吧
对的对的,是这么做的。
那如果连个税都是公司出呢?这种具体该怎么倒推
这样的话,假设你开40万是一样的税率,那你开42万它税率又变了 税中税
什么意思?不好意思没看懂
含税的40万和含含税的42万的税额你算一下分别是多少?
现在就是代开然后税费公司承担,具体开多少怎么算的不知道呢
含税的40万,你看好了,40÷1.01×1% 附加税,等于缴纳的增值税乘以6% 个税,40÷1.01×80%万乘以40%减7000。按照这个来的, 假设这算出来的是1万,那你开加税合计41万,它的税额又变化了。
所以是没法开吗还是什么意思
是的 没法开进发票里面的