你好是的,没发放9月就是零申报,下月发2个月得合并申报,同理个人社保部分

员工10月离职,但因为没到发上月工资的时候,就给他把9月和10月一起发了,个税也是两月工资加起来一起扣的,然后申报在了10月份里面,那这个人9月份申报时是不是应该改成0申报
老师比如有个同事请一个月价,一分工资没有,社保正常上,那这样应发工资就负数了,这种情况一般是不是当月个税咋申报呢可以0申报吗,还是先0申报下月有工资了2月的一起扣?
老师比如有个同事请一个月假。一分工资没有,社保正常上,那这样应发工资就负数了,这种情况一般是不是当月个税咋申报呢可以0申报吗,还是先0申报下月有工资了2月的一起扣?
7-8月工资在9月一起计算发放,个税申报可以在9月一起申报么?(8月零申报7月工资,9月申报7-8工资抵扣2个月社保金额)
老师,因为我们8月份的工资有几个人还没确定好,所以8月的个税申报就没有申报他们的,那可以把她们8月的工资合计到9月一起发,一起再申报吗?那这样假如6000一个月,9月一起申报就是12000了,那就是很多了,现在都是按年60000扣减,应该也还不扣个税吧?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录