借应交税费、印花税、0.01 借税金及附加-0.01
老师,多交印花税咋做分录?计提是对的,申报的时候报多了,款已经扣了
印花税计提多了,交的时候因为优惠少交了,结账了,该怎么调这次分录
印花税不用计提吗 那交的时候怎么做分录
计提实收资本印花税的时候多计提了,但是缴纳的时候是减半征收的,会计分录要怎么处理呀? 计提实收资本印花税 借 税金及附加 162.5 贷 应交税费-应交印花税 162.5 。缴纳实收资本印花税 应交税费-应交印花税 81.25 贷 银行存款 81.25 多计提的部分怎么冲销呀?
老师,请问上个月计提税金及附加的时候多计提了几毛,本月计提的时候直接可以把多计提的数据减掉吗?还是需要多计提的部分单独做过负数分录呢?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
我们是小规模、月没有超30,开的普票,但是我们把税记到销项税了,计提税金的时候可以 借销项 贷减免 借减免 贷营业外收入吗
借应交税费,应交增值税贷,营业外收入做这个就行。
直接借应交税费-应交增值税-销项 贷营业外收入吗
不通过减免税吗
小规模的应交税费,应交增值税就用这一个科目,不需要通过减免税款。