借应交税费、印花税、0.01 借税金及附加-0.01

老师,多交印花税咋做分录?计提是对的,申报的时候报多了,款已经扣了
印花税计提多了,交的时候因为优惠少交了,结账了,该怎么调这次分录
印花税不用计提吗 那交的时候怎么做分录
计提实收资本印花税的时候多计提了,但是缴纳的时候是减半征收的,会计分录要怎么处理呀? 计提实收资本印花税 借 税金及附加 162.5 贷 应交税费-应交印花税 162.5 。缴纳实收资本印花税 应交税费-应交印花税 81.25 贷 银行存款 81.25 多计提的部分怎么冲销呀?
老师,请问上个月计提税金及附加的时候多计提了几毛,本月计提的时候直接可以把多计提的数据减掉吗?还是需要多计提的部分单独做过负数分录呢?
费用发票开了可以不入账不入费用吗
发票单位用“吨”,报关单上单位用“千克”不一致影响退税吗
这题看不懂,老师,怎样认为是会计上确认收入?
老师你好,跨境电商出口退税,前期要做哪些准备,具备什么条件,走哪种贸易方式?
个体户查账征收,一个月开2万的发票,要交增值税和所得税吗?交的话大概要交多少?
老师,一个公司向银行借了款,然后又向别的公司转账,来回倒贷,这样分录怎么做,又什么风险,可以不做这个账户的账吗
公司买的二手车迈巴赫,这个还需要缴纳豪车税吗
对于您向中国大陆消费者销售的电子商务业务,您仍然需要一个大陆注册的实体(无论是您自己的还是服务提供商的)来充当海关用途的IOR/EOR。海南自贸港不能履行这个角色,因为相对于中国大陆的关税领土,它基本上被视为"离岸"。 有这方面的问题吗?
双抬头报关单可以正常退税吗
综合题 ,屠某属于虚开增值税专用发票,怎么理解?说的详细点
我们是小规模、月没有超30,开的普票,但是我们把税记到销项税了,计提税金的时候可以 借销项 贷减免 借减免 贷营业外收入吗
借应交税费,应交增值税贷,营业外收入做这个就行。
直接借应交税费-应交增值税-销项 贷营业外收入吗
不通过减免税吗
小规模的应交税费,应交增值税就用这一个科目,不需要通过减免税款。