您好,这个的话,没有抵扣过的话是3个点,转给谁都可以,对方要就行
老师,我们挂靠A公司,就是不提供票13个点。现在比如我们提供13个点的材料票,买的13个点去抵扣合适不?还是全额交合适(备注,前期十几万实际买的10个点,如果不购买人家的东西需要13个点买)
我们是一般纳税人,对方需要给我们开13个点专票,现在人家给我们只开3个点的票,其他的税点补给我们,合同总金额含税价315000,他们至少要给我们补几个点合适
我们供应商给我们开票的话,给我们收13个点税,我们还有其他公司,属于小规模,开3个点的票,我们走哪个合适
我们公司是一般纳税人,高新技术企业,有抵扣的话给对方开票要几个点合适呀?
你好老师,我想咨询一下,我们公司名下有个车,我们公司快解散了,现在这个车想转让,不知道转给个人合适,还是转给另一个公司合适,都要交什么税,怎么交
过户到公司名下的别,和公司买一台二手车有啥区别
老师3季度资产负债表季末金额填写9月资产负债表的期末金额是吧?
法人名下的车过户到公司名下流程是啥
我接下来要做进项税勾选,我勾选多少金额,勾选那一段时间的呢
各位老师大家好,我手上代了一家个体工商户的账务,现在要开销售发票呢,开票金额是222900元,然后这个税是怎么算的,在没有成本发票的情况下,请老师们详细解算一下,谢谢
肖老师您好,请问公司前几个应付工资有误,老板需要在成本提现出来,然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除,我一直纠结这样是不是减重复了,影响利润
老师,去化妆品连锁店做手工进销存的内账,有什么风险吗?
老师:老板一直没有给自己做工资,但是每月有交社保,公司只有老板一人,之前没有业务,现在9月份有进销产生利润了,没有费用票,那么9月做账时可以一笔计提1-9月的工资吗?冲减费用
老师晚上好 我们是建筑企业 专管员让我转出进项税额 理由是有简易征收 不能收到的发票全部抵扣 请问这些转出的税额如何做会计分录
老师您好,请问公司前几个应付工资有误,老板需要在成本提现出来,然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除,我一直纠结这样是不是减重复了,影响利润
公司车转给股东的话,是不是他先去二手市场过户?过户完,我们公司开销售发票的金额是不是和过户时候发票金额一致?
您好,对的,理解的是没错的
那如果这个车的进项税当时已经做抵扣了,我们现在销售出去,我们公司开发票的话是13个点的发票,那就是有收入,那这个车的销售金额的销项税,我们可以在用其他进项税做抵扣吗?
那肯定允许,你如果申报13个点,进项能抵扣
除了这个车,公司其他机器类的固定资产变卖、那不是也得计入收入?进项抵扣不抵扣都是13点吗?还是和汽车一样情况?我们不开这部分变卖资产的发票情况下,也得申报无票收入吧?
您好,正常来说,你不开票这部分变卖资产的发票情况下,也得申报无票收入
那机器这类变卖,税点是13吗?
嗯对,机器设备一般纳税人13个点