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我公司与馆陶县安泰物流有限公司签订合同,因为平时都是私账付的款,为了开发票,我公司从公账上转款到馆陶县安泰物流有限公司5万元,开发票后,退我们公司款46750元,其中3250元是税金,我是一个内账会计,外账负责报税,报税后的税金作费用处理,请问老师,3250元税金怎么做账,会计分录怎么做

2024-10-14 08:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-14 08:36

借管理费用3250,其他应收款46750,贷,银行存款 收回了,借银行存款,贷,其他应收款46750。假设你是加税合计做账的。

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快账用户9767 追问 2024-10-14 08:38

老师,由于50000元是钢质生产车间的运费,税金3250元是不是要做到制造费用当中呢

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快账用户9767 追问 2024-10-14 08:41

老师,50000元是生产车间拖原材料的运费

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齐红老师 解答 2024-10-14 08:41

你算成本或者费用都行,建议你从费用里面去。因为本身这个就不是真实的业务,只不过是你们付了钱就得做

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快账用户9767 追问 2024-10-14 08:44

请问老师,税金3250元做到哪里最为合适呢

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齐红老师 解答 2024-10-14 08:46

都可以的,这个你自己决定就行。建议是你做的管理费用里面。

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快账用户9767 追问 2024-10-14 08:50

好,听从老师的建议,谢谢!

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齐红老师 解答 2024-10-14 09:00

不用客气,工作愉快。

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借管理费用3250,其他应收款46750,贷,银行存款 收回了,借银行存款,贷,其他应收款46750。假设你是加税合计做账的。
2024-10-14
同学,你好 内帐按照实际做账,你就是缴纳了16335的税金,这个税金由客户支付 借:管理费用-税金   16335 贷:银行存款   16335 借:银行存款  16335 贷:营业外收入-客户税金   16335
2024-09-30
借银行存款贷主营业务收入应交税费。 支付给乙公司的借主营业务成本 贷银行存款。
2024-07-30
你好,实际这是谁销售出去的?
2025-03-14
您好,出纳卡资金的来源是哪里?
2024-01-31
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