是直接入这次的维修费的成本

发票问题:老师好,我单位与某设备维修公司签订了一份维修合同,合同里面注明对设备维修所需的各种配件与材料,有材料明细清单,但结算款项的时候,对方只给我开了一份发票,发票内容是设备维修,然后没有附清单,这样的发票合格吗?
老师,我们公司给对方开了5000的维修费发票,对方5000已经付给我们了,但是只维修了一半,现在要给对方退2500,对方的发票还没入帐,我能直接给对方开负2500的红字发票吗?
请问老师,公司实验室维修设备更换水泵,对方给开的是水泵的发票吗我是计入维修费还是直接计入办公费?
老师好,我公司小规模,给对方维修设备,花了4900请问,那维修购进的材料我们需要也给对方开销售发票吗?还是直接入这次的维修费的成本
老师好,我公司小规模给另一公司维修服务,但是购进了一些材料,有进账发票,老师我想问下,我在录入这些材料,是不是就不能录入库存商品了,因为给对方开的是维修服务,包含那里了,那我录入这些材料时的分录怎么做啊
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
在吗老师,问题是监控设备维修,我家范围里没有这项能开维修服务吗
范围也加不了,因为是后置许可
可以开技术服务费吗?然后用的材料入成本,还是这个材料也得开销售发票给他家
可以偶然开一次的,没问题的
问题是我家这样的应该以后还会有,因为我公司就是卖公共安全设备的
每年都要维护啊
那么就需要增加维修的经营范围,开票名称要跟业务一致