这个是普通发票还是专票的?

老师 就是我们公司开给对方发票,对方上个月已经抵扣了,现在说对方不要了,是对方开红字,我们收到红字开负数吗
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
供应商给我们开了专票,我们没入帐也没抵扣。对方发现专票开重复后要求我们开具红字通知单,这种不能直接把票退给对方吗
老师,我们公司给对方开了5000的维修费发票,对方5000已经付给我们了,但是只维修了一半,现在要给对方退2500,对方的发票还没入帐,我能直接给对方开负2500的红字发票吗?
老师,我们公司7月份开出了一张25000的服务费发票,对方也已经付款,也已经认证抵扣了。现在说要将其中的12500开给第三方,要红冲。怎么操作呢?1、对方已经抵扣,由对方申请开具红字发票,然后我方开具发票,然后将12500退还给对方。2、将红字发票12500元给对方,对吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
医保滞纳金计入什么科目?能企业所得税税前扣除吗?
老师,我一共是四张表,第一张表是汇总表,然后后面三张表他们都是明细表,然后这个三张表的金额回头都在汇总表里能反映出来这样的表该怎么设计啊?
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀
专用发票
对方需要把它认证了,认证之后他给你开红字信息表,然后你们再开红字发票,只开2500的那一部分就行。
你开了2500,对方没有认证,整个发票他都没法认证了。
啊,那我已经开了咋弄啊
那把剩余的也开出来吧,再重新开。
红冲的发票发票联和抵扣联要寄给对方吗
你好,不用的,对方没有认证,不用给他。
那我们之前给对方开的发票5000对方是不是要退给我们
是的,需要推给你们的。
哦哦,好的,谢谢
不用客气工作愉快。
老师,公司员工报销过路费发票抬头是车牌号,这辆车是公司的,能直接入账吗
可以的,需要退回去重新开。
不可以的,需要退回去重新开。
那是可以还是不可以啊
不可以的,需要退回去重新开开给你企业的名字,税号需要填写你企业的税号。
老师,还是接着第一个问题,如果对方不抵扣认证,那张发票我们能不能只能部分红冲
这样做合不合法
你好,可以啊,但是整个发票对方都没法抵扣了,对方不准备抵扣吗?
是的,刚刚对方又说他们不抵扣
不抵扣的,没有关系,可以的。