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老师你好,去年有简易征收项目,现在把费用票按比例做进项税额转出,补交了增值税和附加税还有滞纳金,现在有两个问题,1.怎么改去年所得税报表;2.怎么做账

2024-10-14 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-14 13:53

你好,这样子的话你去年的费用增加了,也就是借以前年度损益调整贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。 然后附加税这一块是借,以前年度损益调整贷,应交税费应交城建税,教育费附加等等。

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齐红老师 解答 2024-10-14 13:54

你更正汇算清缴报表的时候增加费用,把转出的部分填入到期间费用的表格里面去。

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快账用户1552 追问 2024-10-14 13:57

滞纳金怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-10-14 13:59

你好,正常计入到营业外支出就可以。

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快账用户1552 追问 2024-10-14 14:01

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-14 14:02

你好,不用客气的了。

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你好,这样子的话你去年的费用增加了,也就是借以前年度损益调整贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。 然后附加税这一块是借,以前年度损益调整贷,应交税费应交城建税,教育费附加等等。
2024-10-14
借:成本费用 贷:应交税费-增值税-进项转出
2023-04-03
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2025-02-23
建议你和专管员联系一下,如果可以比如现在补7月份报6月税,你就6月一起申报
2021-06-18
您好,红字冲回计提成本费用分录,增值税结转应交税费未交增值税
2022-01-04
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