同学你好参考以下看看,如果该员工是以公司名义进行借款并用于协会装修,且公司与协会之间有明确的资金往来约定或协议,明确公司承担该装修费用,那么发票可以开给公司用于报销冲借支。

老师 ,前两天专管员要过去一趟:原因是公司收入少成本多,我们成立半年,2020年9月开始,是分公司,公司做民宿,就是三个公司的业务,我们税务账只有一家就是咨询服务,就是公司收毛坯房装修,然后运营出租出去,我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费,这些款前期都是直接到总部一家装修公司,我们本地还没有装修公司,所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户,我们税务账只是挂服务费收入和往来,转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡,合同装修也签的总部,所以我们当地税务账只挂收入是一万六,只有16单,人员工资社保5人,房租办公费一共有13万,专管员找我就是费用大,了解业务,说装修这块儿要报验要给当地留税,不然要稽核,总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地,总部只是代收,让当地去交,我想了想感觉总监应该是应付专管员,因为装修公司业务员工资人事关系在总部,费用走那边,他转回来我还不是要交所得税,不过人工材料总部没走账,总部年前让注销分公司,注册子公司,在上星期我已经把子公司注册好了,准备税务报到,现在出了这事,我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼,说我们有子公司,要注销
公司老板跟另外一个股东合股,经过商量两家公司的股东协议共用我们的展厅;当时我们展厅装修花了30万,已经全部摊销完毕,新公司承担10万元的装修款就可以共用展厅;最后就是新公司是不会把这10万元以实物的形式给付我们公司的,他们经过协议把这10万元的装修款转为我们公司对新公司的投资款就可以了,两个疑问,这个新公司应付的十万装修款如何做分录,是冲减我原公司的装修费还是怎么处理?转为投资款如何做分录,麻烦老师说一下具体分录
请问老师,我们有几个员工在外地公司上班,那边发工资交社保,但是人员成本最终要跟我们结算,比如这个月产生工资社保共计2万,我们要打两万过去,他们开服务费发票过来给我们,是不是他们可以报个税汇算清缴税前列支,这个人员就当他们本公司的人一样做账报税
老师,跟公司有关的一家民间非盈利团体协会成立,装修费花了十几万,这个钱是当时某员工跟我们公司借支去装修的,请问该员工开的发票是要开给我们公司报销冲借支,还是开给协会?
老师,公司去注册一非盈利性质团体协会,协会法人也就是我们公司法人,该协会装修需要人手和资金,老板叫一员工专门跟进该工作,该员工跟我们公司借支十几万去装修,现在装修完毕。那么该员工如何报销?开我们公司发票,还是开协会的发票进行报销?
老师,增值税留底抵欠,公司这个月没钱交税,下个月有多的进项税发票进来可以抵之前的未交的税款吗?
在全国代理网上是不是只要查询到个人的信息就可以为公司办理工商变更了
现在个税和工资,社保一体了吗?就是没交社保的还能报个税
请问老师,相关税费这里是填0元,还是填印花税的金额,直系亲属转让
老师好,收到一张发票,会展服务版面费,请问这个可以直接税前扣除吗?还是要算为广告费的一种,按比例税前扣除
老师,小规模企业,出口一批商品,增值税和所得税有什么政策吗,是不是全部免税
老师,我们23年收到一张发票,今天税局通知我对方公司成为非正常户了,让我转出这张发票的税款,这个发票合计是6万,税率是13%,我公司是一般纳税人,所得税税率是25%,我该补多少税呢?麻烦您帮我写详细一点
你好,老师有月结货款的销售合同模板吗麻烦发一个
总分公司,都是一般纳税人,分公司的进项税,总公司可以用吗?
收到的设备进项发票没有型号,但是销售的时候需要填型号这样可以吗?
他就是我们公司员工啊,叫他专门负责跟进这次装修,没有资金往来协议,没有说这笔费用由公司来承担,费用还是有协会承担的
那就双方协商一下,确定到底是谁承担。
是由协会承担,但该员工是跟我们公司借支,拿协会的发票跟我们报销也不对吧,但他开协会的发票怎么报销?被绕懵了,老师能帮忙写一下这个报销两个公司的分录吗
装修费进管理费贷银行存款或现金。
如果不是自己公司或协会的发票是不能报销的。
他跟协会那边报销啊
正规是不可以报销的呢
为什么啊,他不是开了那边的发票吗
发票规范才能报销。不规范的发票是不能作为报销凭证的。
如果只是几百块钱那也没什么,这是十几万那怎么得行?
发票和报销单位是必须要一致的。