你好用应付职工薪酬是标准的做法。如果方便的话你就去改一下

老师,我前2个月社保(单位部分)忘记通过应付职工薪酬-社保科目过渡一下,直接计入管理费用-社保了~现在怎么调整?
计提社保 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 付社保费 借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷:银行存款 对吗? ,计提缴纳做一张凭证可以吗? 社保是当月缴纳当月是吧
社保费需要通过应付职工薪酬科目过度吗
以前年度应付职工薪酬社保费漏计提了三个月,当时缴纳社保时,直接做管理费用社保,没计提到应付职工薪酬社保费。损益类管理费用社保科目是正确的不用调整。这种以前年度漏计提的,可以直接:借应付职工薪酬社保,贷应付职工薪酬社保?然后在摘要写清楚是补计提哪些月份的社保吗?
缴纳社保费没有用应付职工薪酬_应付社保费科目过渡,需要调整凭证吗
老师增值税专用发票怎么分认证和没认证?
请问客户买了样品,后期以返点的形式返还给他,会计分录怎么做?
小规模纳税人,一个季度不超过30万,是按1%交增值税,因为是不开票的,这个做账是怎么做?
老师,电商税是什么税?
在计算土地增值税的时候,房地产企业可以扣除印花税吗?
内账怎么做?回单在哪里打
公司有一笔预收账款,注销公司,想把预收账款转为营业外收入,公司本年度没有业务,前三年一直亏损,可以一次性弥补前三年的亏损吗
你好老师 一般纳税人缴纳企业所得是按照利润的25%缴纳吗?
你好老师,我想问,老板的另一个公司账户有钱几万块钱。是我们开票,另一个账户给钱合适?还是直接打过来,另一个账户以后注销合适?另一个账户是老板的老厂不打算用了。
老师,你好,我公司是一般纳税人,我公司缺成本票,可以拿增值税专用发票当做普票使用
记账金额是公司承担的部分,不含个人部分对吗
你好,是的,就是这了