同学你好 反结账回去红冲了错误的重新做
老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
老师,我前2个月社保(单位部分)忘记通过应付职工薪酬-社保科目过渡一下,直接计入管理费用-社保了~现在怎么调整?
老师,我前2个月社保(单位部分)忘记通过应付职工薪酬-社保科目过渡一下,直接计入管理费用-社保了~想在本月调整,不改以前月度账,现在怎么调整?
老师,我之前同事社保费未经过应付职工薪酬,直接借管理社保费,贷银行存款,现在审计要求经过应付职工薪酬核算,如何调整
老师 4月会计做社保分录都没有计提,直接 借管理公司部分 其他应付个人部分,贷银存 ,没从应付职工薪酬-社保科目过渡,我现在想补提的 要怎么做呢
老师您好,我们是小规模子公司,发现前年去年销售成本金额计算错了合计多结转了三万六,现在需要用什么科目如何调帐
劳动合同不在这个公司,工资也不发放,可以报销费用吗?是财务负责人,其他不变,可以吗?
承兑贴现收入计入什么科目
公司进项税足够抵扣销项税,需要全部抵扣完,还是部分不勾选留着下月用,按税负比例交增值税!两个行为哪个比较好
请老师,帮忙解答。谢谢
银行利息100 借银行存款100 贷财务费用100(我红笔写在借方了) 对吗? 然后月末结转费用,借本年利润100 贷财务费用(是红笔登记在借方吗) 求助老师
福利费计入了管理费用没有计入主营业务成本里有税务风险吗
老师外省的油费入差旅费还是车辆使用费
你好,跨境电商的收入,是需要根据报关单的金额,开具0税率发票吗?还是按照企业支付宝收到的金额提现做收入?
承兑贴息收入做凭证需要计税吗
不改动之前月账,直接在本月调整掉,有办法调没?
同学你好 那也是原分录负数红冲错误的然后再做正确的