同学你好 反结账回去红冲了错误的重新做
老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
老师,我前2个月社保(单位部分)忘记通过应付职工薪酬-社保科目过渡一下,直接计入管理费用-社保了~现在怎么调整?
老师,我前2个月社保(单位部分)忘记通过应付职工薪酬-社保科目过渡一下,直接计入管理费用-社保了~想在本月调整,不改以前月度账,现在怎么调整?
老师,我之前同事社保费未经过应付职工薪酬,直接借管理社保费,贷银行存款,现在审计要求经过应付职工薪酬核算,如何调整
老师 4月会计做社保分录都没有计提,直接 借管理公司部分 其他应付个人部分,贷银存 ,没从应付职工薪酬-社保科目过渡,我现在想补提的 要怎么做呢
老师,请问下公司支付的区域代理费没有发票可以吗
老师,加工厂个体工商户一般纳税人,竹子加工成竹帘,行业毛利率一般是多少?
老师您好,我们公司个体户一季度一分钱都没缴纳,为啥开不出税收完税证明?
黄某和邓某合伙拿货,货物单价是370元,共拿了20个,货款共7400元,黄某投入6000元,邓投入1400元,货物已售出18个,销售总金额11447,手续费成本104.5元,运费共92元,成本按50%出资,利润收入按黄某30%,邓某70%,两者应该怎样来结算?黄某应该拿回多少钱?
老师,请问一辆车做了好几个项目,我怎样去重可以让一辆车不论做了几个项目都只记一次
老师好,小规模商贸公司,进项发票的税收分类编码是1030104010000000000。开的销项发票税务分类编码选的是1030104020000000000。品种名称、规格、单位都一致。就是税收分类编码第9位不同。有影响吗?
为什么不用挨个一一核对?
老师,请问因计入本年利润-未分配利润会导致资产负债表和利润表不平是吗?
购买固定资产 比如空调(型号价格不一样) 电脑(型号价格不一样) 家具(有椅子有桌子很杂),可以按同一品类,不同价格型号的价格加在一起来算残值率并进行折旧吗
本年利润期初贷方余额,是不是代表利润没有分配对吗
不改动之前月账,直接在本月调整掉,有办法调没?
同学你好 那也是原分录负数红冲错误的然后再做正确的