同学你好 反结账回去红冲了错误的重新做

老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
老师,我前2个月社保(单位部分)忘记通过应付职工薪酬-社保科目过渡一下,直接计入管理费用-社保了~现在怎么调整?
老师,我前2个月社保(单位部分)忘记通过应付职工薪酬-社保科目过渡一下,直接计入管理费用-社保了~想在本月调整,不改以前月度账,现在怎么调整?
老师,我之前同事社保费未经过应付职工薪酬,直接借管理社保费,贷银行存款,现在审计要求经过应付职工薪酬核算,如何调整
老师 4月会计做社保分录都没有计提,直接 借管理公司部分 其他应付个人部分,贷银存 ,没从应付职工薪酬-社保科目过渡,我现在想补提的 要怎么做呢
A和b是一个建材公司,里面经营范围有运输,现在A和b又打算开一个贸易公司,里面也包含了运输,这样可以吗
老师,您那有个人向公司借款的协议吗
老师我们厂房有扣压机设备 给他买的一个扣压时咋接受力的一个顶块 算是个备件 现金流我该归入哪里
老师请问一下,,总公司付款,发票开个分公司可以吗
非公司交社保人员他出差的火车票可以做公司成本吗?
请问收到员工意外险发票,公司怎么做账?
老师您好,我们公司厂房是自己建的,无形资产是1500多万,在建工程里的固定资产是300多万,房产税税务局按照1800多万记提,这个是怎么算的,但是我在建工程里吗还有一些数据,怎么处理呀
今年4月份收到的发票,但是今年款没付出去。要明年才付,是不是今年要叫对方先把发票红冲掉
老师,今年5月份有股权转让,本年利润有8万元。。这个会涉及到什么业务?
你好老师,公司自己种植蔬菜,用这个蔬菜去加工13%的预制菜,过程中可以加计抵扣增值税吗?是不可以加计扣除是吗?
不改动之前月账,直接在本月调整掉,有办法调没?
同学你好 那也是原分录负数红冲错误的然后再做正确的