申报印花税时将采购合同按照加工承揽合同税目申报会有以下影响: 一、税务合规风险 错误申报可能导致税务机关的处罚。印花税的税目有明确规定,采购合同一般应按照购销合同税目申报印花税,而不是加工承揽合同税目。如果被税务机关发现错误申报,可能会要求补缴税款、加收滞纳金,并可能处以罚款。 影响税务机关对企业纳税申报准确性的评估。错误的申报可能使税务机关对企业的税务管理水平产生质疑,增加企业在税务稽查中的风险。 二、财务核算影响 可能导致财务报表中的印花税金额不准确。不同税目的税率可能不同,错误申报会使财务报表中的印花税费用与实际应缴纳的金额不符,影响财务报表的真实性和准确性。 不利于企业进行成本分析和预算控制。错误的印花税申报会使企业对采购成本中的印花税部分产生错误的估计,影响企业的成本核算和预算制定。
老师我们是劳务加工,印花税是按加工承揽合同吗?专管员认定的购销合同,和资金帐博,我就按认定的申报印花税,有影响不
企业签订加工承揽合同适用的印花税税率是多少?
老师,请问代加工的合同申报印花税是申报加工承揽合同的税目吗
印花税的加工承揽合同和购销合同有什么区别
买卖合同签的是什么加工承揽合同,这有影响吗?
要做今年的社保缴费基数, 去年有员工休产假,休假5个月,休假期间工资是0,产假期间也居家办公了, 这个员工的平均工资怎么算? 比如2024年全年工资收入是5万元, 他的平均工资是5万元/7个月, 还是5万元/12个月?
企业所得税汇算时,可以主动提出不享受小微企业所得税减免政策吗?不享受减免企业会有风险吗?
请问老师,企业用未分配利润对另外一个公司进行投资,那么出去的未分配利润的钱需要交个税后在投资吗
请问 客户让开去年1月份发票,我们已经报完无票收入了,怎么处理?还能开吗?
老师好,购买汽车给的优惠返还应该计入什么科目?^_^
老师,公司稽查要补企业所得税,23年收入2300多万,利润287万,已预交企业所得税14.8万。现在客户愿意再补一万左右的企业所得税,我要调增多少利润?现调增的企业所得税怎么算?按5%还是25%?
2014年公司购买的一台汽车,现在怎样才能当时购车的发票呢?
老师代账公司把个税做到其他应付款对吗
老师,业务以及资金流向是这样的,客户在A平台上买预付卡付钱,A平台打钱给B公司,B公司按照A的金额打给C公司,让C公司去制卡发布在A平台上,B公司只是起到一个类似中介的作用,要从C公司收取一定比例的服务费,给C公司开具服务费发票。同时B公司还要给少部分客户开具预付卡不征税发票,问题如下:1,B公司收到A平台的钱都转给C公司后,应收应付科目能否对冲 2,B公司给客户开的预付卡发票,这部分科目怎么记呢?
商贸企业,采购的毛毯,文具等样品,计入哪个会计科目合适
加工承揽和采购合同税率都一样不存在税率差应该影响不大吧,不然每次申报印花税都是要申报两个税目,麻烦,以前核定的加工承揽,后来实际业务慢慢转变成买卖合同了
实际业务是买卖的话可以按买卖签合同申报