您好, 把前面计提多交的冲回或做相反的分录就可以
平时做账,季度要申报企业所得税,大家是先计提企业所得税,然后再生成报表再报企业所得税,还是先不计提企业所得税直接申报,申报结束再看报表企业所得税再计提企业所得税的分录?大家都怎么做?
退回2022年多缴纳的企业所得税怎么做会计分录
老师,汇算清缴补缴的企业所得税,也要先做计提所得税分录,然后再做缴纳的就行是吧,小企业会计准则
税务退回多缴的企业所得税会计分录怎么做
申请多缴纳企业所得税税款,会计分录怎么处理 要先计提后面再做退回分录还是
老师请问一下,油卡充值开了2000发票,每次加油的时候加多少一般是从油卡里面扣钱对吧,这个扣的钱也是需要开发票的吧?
老师,我用总公司中标签的合同,但是项目的执行全部由下面分公司做的,发票用分公司开这样可以吗
老师,一个商品成本价30元,卖客户50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
您好老师:单位化验室购买的酸碱柜4个六千元需要做固定资产吗?,不做固定资产有影响吗?
我是第二季度多缴纳了,今天在申请税务系统申请多缴纳退回,我这个账务处理就算10月不能算在9月了是不
因为我现在申报3季度企业所得报表了如果不做的9月份我的财务软件季度所得税和税务局系统自动带出来数据不一致
你退税到时做到这个月就可以了