您好,这一页末尾 写 转下月,不用结出本月和本年累计 2.正好在上页把本月合并和全年累计写完了,下一页不用重复写的

某零售企业(一般纳税人)2020年10月初“库存商品”账户余额15000元,“商品进销差价”账户贷方余额3900元,10月份发生下列经济业务。(1)、购进商品取得专用发票,进价金额43290元,进项税额5627.7元,款已付,商品入库,售价金额50000元。(2)、销售商品取得不含税售价金额:51000元,款已收到现金存入银行,同时结转商品销售成本。(3)、盘点商品,商品实存金额大于账面金额的差额为150元(售价),原因待查,上月综合差价率26%。(4)月末按综合差价率计算法计算并结转本月已销商品应分摊的进销差价。要求:①做出上述业务的会计分录。2计算“库存商品”和“商品进销差价”账户的月末余额,计算月末库存商品的进价金额。题目是完整的可以把完整的234题会计分录写一下吗还有计算还有要求②的计算怎么算问好几次啦都没人回
老师,我们公司签订了一份通信工程的合同,我们是甲方承担工程的主要原材料,将工程承包给乙方,这属于简易计税吧,结算方式,自乙方进场按施工进度(30工作日)结算50%,验收合格结算到70%(30工作日),审计完毕结算到95%,(60工作日)剩下5%为工程质量保证金(一年),老师这个怎么做账,首次付款时怎么写,如果不想通过工程结算科目,用主营业务成本怎么写分录,怎么记未付的款项,工程质量保证金怎么做账,谢谢老师,
请教下老师,有个问题我不懂了,第一张图的最后一行我也没写过次页,因为刚好是期末合计了,我也不知道这样登记是不是正确的?感觉好像不规范的? 另外第二张图的第一行我也没写承前页直接写了本年合计了,此外最下面的两行需要写本月合计本年累计了,但是最下面的一行要写过次页的,那我该怎么填才正确规范啊?对着这个登记问题我很模糊,请教老师在百忙之中指教下,非常感谢了
老师中午好!今年所得税汇算,因为,我公司去年有预交的所得税没有用完。为了避免退税,调增了成本。之前账面上留下的预交过的所得税调增后成本本年不能再用了,所以需要结平账户: 小企业会计准则,会计分录:借:未分配利润 贷:应交税费一企业所得税: 想问老师:本月利润表净利润正好差(调增成本后减掉的那个所得税金额),需要调2023年年末表。今天我想问,调表不调账,如何调?需要做一笔分录吗?如果不做,报表无法取数,负债表和利润表无法对应?
老师好,库存现金日记账我需要两点: 1、第一页写满了,如果一个月业务没有写完,这一页末尾怎么结尾?下一页承前页,后面不用写本月合计,本年累计吧,因为当月业务没写完 2、如果这一页末尾正好当月业务写完了,写完本年累计了,那么下一页承前页,后面,还写本月合计,本年累计吗,再写下一个月业务,谢谢
合伙企业发放工资是由主管代发,主管先支取备用金,然后再发给员工,员工在工资表上签字确认,分录做借“应付职工薪酬-工资”,贷“其他应收款-某主管”,这样可以吗?
汇算清缴业务招待费如何填写
春节节假日,工资怎么算?按几倍
老师现金流量表的编制方法科目有吗,货币资金属于销售商品提供劳务收到的现金吗?
老师,建筑服务的劳务费发票如何看开票
老师,想咨询一下企税汇算清缴的问题
老师请问,25年8月之前我们是高薪技术企业,之后我们自愿放弃高薪啦,也没有研发啦,也不享受加计扣除啦,我现在在做25年汇算时,那2张高技术优惠明细表和研发加计扣除表就不用填写啦是吧
一般软件其他出入库在什么情形使用,软件公司会设置凭证,做对应科目是什么的好
同一个控制人控制了四家企业,用了不同的法人,用了同一个办公地址,同一个邮箱,这种能不能符合税务稽查局立案标准
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
您第一行写的是转下一页吧
您好,是的,我说的 本月合并和全年累计不用在下页重复写了
本月合计,本月累计这8个字不用 用红色写吧,只是划红色线而已
您好,是的, 您不用担心,现在根本没有手工账了,一个软件几百元,省好多人工的
谢谢老师啦
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~