你好,这个印花税是合同金额,但是实际种都是确认的收入%2B买进的签订部分

老师你好,请教一下,代账12月份报完税做完账,我们拿回来一看,12月份的营业收入比增值税申报表的当月收入少2万多,但是本年累计的数据是对的,就打算按照申报表的数据为准(因为都交过税费了),现在申报季度财务报表中季度收入的时候怎么填啊,如果按照申报表的数据填,本年累计就多了,如果自己手动调的话税务那边会不会根据以前申报的信息核查到啊,请老师帮忙解答一下,谢谢。
为什么我在申报企业会计准则年报的时候,利润表和资产负债表都填了数据了,利润表里主营业务收入本月金额的数是填上年度一整年的收入嘛,填了之后还是显示橙色的,然后我确认了里面的数据没错之后,按申报,他弹出一个框出来说主营业务收入是上一年度的数据什么的,请确认是否正确,然后我都确认过了,数据没错,再按下一步的时候又弹出另外一个框,写着零申报或情况说明的,为什么表里有数据还弹出这个呢?
老师你好,咨询一下,我们是个体户,在自然人客户端经营所得中申报季度个人经营所得税时,表里只有收入总额、成本费用、利润总额这三项,我们的财务报表中还有个营业外收入需要填报,这个营业收入填哪里呀,如果不填营业外收入,利润总额就和报表上的数据不一样,我想把利润总额改一下还改不了,这怎么办
老师你好,咨询一下,我们是个体户,在自然人客户端经营所得中申报季度个人经营所得税时,表里只有收入总额、成本费用、利润总额这三项,我们的财务报表中还有个营业外收入需要填报,这个营业收入填哪里呀,如果不填营业外收入,利润总额就和报表上的数据不一样,我想把利润总额改一下还改不了,这怎么办
老师麻烦解决一下这个问题 比如我第一季度收入100分包60差额申报就是40,增值税收入按照40填写,本季度结转成本的工程施工结转到主营业务成本60,工程结算结转到主营业务收入100,,所以利润表里面收入100成本40,结转是处理对的吧,那我申报所得税的时候,所得税报表按照利润表填写的话,收入是100啊。这个差异咋个处理
老师,有个问题想问下电商刷单怎么处理这个账务
你好老师,我想问一下,我们公司是外贸公司,预收了国外客户一笔模具费,模具的所有权属于客户,当订单达到10万我们需要把模具费还给客户,然后委托境内的模具公司给做模具,对方给我们开了专票,我想问一下这个应该怎样做账?模具公司给开的专票可以申请退税吗?
老师,你好,对于法人转入对公账户里面的钱,我做成借款,但是备注我写了转入备用金可以吗,借:银行存款贷:其他应付款,是需要写成借款吗
生产企业,收到 项目名称:*研发和技术服务*技术服务费 ,规格型号:综合配电箱开发 的发票,怎么做账务处理呢
自己可以在电脑上注册公司吗?
老师个税备份怎么备份,麻烦您跟我说一下吧
老师我公司社保医保公司出900/人,一共4个人, 交了6406.48。其中一个人全额公司交,其中一个人是老板。 计提的时候怎么做分录。每人交的额度是1601.62。 老师怎么做分录
收到运输服务发票 发票上备注个人所得税由自然人自行申报 如果自然人不申报 购买方能使用发票吗
小规模纳税人对公户的钱,怎样合理合规的提出来
公司10个人,每月工资都没超过5000元,还要报个人所得税吗?
买进的签订部分怎么理解?
签订的买原材料的合同那些
还有个问题,我们是工程建筑行业,我们公司与别的公司签订的什么内容合同才是下游合同?
你们没材料购进吗?一般会有
有购进管桩,水泥。混凝土等等
购进这些材料签订的合同是下游合同吗?
是的,印花税是双方购缴纳的,
那上游合同指什么
卖方啊,买卖合同相对的