你好,这个是属于的了嗯

"《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》(财政部公告2019年第98号)规定,自2020年1月1日起至2022年12月31日,在职职工人数在30人(含)以下的企业,暂免征收残疾人就业保障金。同时,对残疾人就业保障金实行分档减缴政策。其中:用人单位安排残疾人就业比例达到1%(含)以上,但未达到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的,按规定应缴费额的50%缴纳残疾人就业保障金;用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的,按规定应缴费额的90%缴纳残疾人就业保障金。”这几年的应缴费额指的是什么?
支付给残疾职工工资是指应发工资额,不包括企业为职工缴纳的社会保险,但包括个人从工资中缴纳的社会保险。 《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠问题的通知》(财税[2009]70号)规定,企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,可以计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。请问老师取图片的哪个数加计扣除
15.下列选项中,不属于我国企业所得税纳税人的是()。A.国有企业B.集体企业C.合伙企业D.非居民企业16.依据法律规定,企业提取的职工福利费准予在税前扣除的数额是()。A.不超过计税工资总额5%的部分B.不超过工资薪金总额14%的部分C.不超过计税工资总顽14的部分D.不超过工资薪金总额5%的部分17.企业安置残疾人员时,计算企业所得税时,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,按照支付给上述人员工资的()加计扣除。A.10%B.50%C.75%D.100%
15.下列选项中,不属于我国企业所得税纳税人的是()。A.国有企业B.集体企业C.合伙企业D.非居民企业16.依据法律规定,企业提取的职工福利费准予在税前扣除的数额是()。A.不超过计税工资总额5%的部分B.不超过工资薪金总额14%的部分C.不超过计税工资总顽14的部分D.不超过工资薪金总额5%的部分17.企业安置残疾人员时,计算企业所得税时,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,按照支付给上述人员工资的()加计扣除。A.10%B.50%C.75%D.100%
15.下列选项中,不属于我国企业所得税纳税人的是()。A.国有企业B.集体企业C.合伙企业D.非居民企业16.依据法律规定,企业提取的职工福利费准予在税前扣除的数额是()。A.不超过计税工资总额5%的部分B.不超过工资薪金总额14%的部分C.不超过计税工资总顽14的部分D.不超过工资薪金总额5%的部分17.企业安置残疾人员时,计算企业所得税时,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,按照支付给上述人员工资的()加计扣除。A.10%B.50%C.75%D.100%
老师,老师,商贸型出口企业样品出口未报关,要交增值税吗?
朴老师,我在理24年的账,理出24年应交印花税20但没有交,然后现在在26年补交的25(20是税款,5元是滞纳金),那交的这笔印花税就在当期(26年)计提和缴纳吗?24年已做完汇算清缴,当时的账是没有计提印花稅的,我需要反结账到24年去计提这笔印花税吗?把报表改完了再更正24年的汇算清缴?
从代账公司接手,个税扣缴,怎么在自然人电子税务局里添加这个企业,我已是财务负责人,
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
老师,公司没有业务,只是交了银行费用和收到利息,去年申报企税都好好的,但这次报一季度的弹出来一个“研发费用不能为空,点击利润总额本能累计额”窗口填写是什么意思啊?怎么填写
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
个体工商户,定额的,没有超额,需要报税吗?
25年第四季度重分类报表,金蝶软件那边给我公式弄错了,申报已经报了,然后资产负债表预收账款和应收账款有问题,现在25年报也报了,审计所得税汇算清缴也弄了,我还要改之前的报表吗?一般纳税人还是只改26年一季度报表?重点是一季度的所得税申报也要填一季度季初数据的,直接改成对的季初?
建筑公司有什么费用可以税前扣除?除了日常的那些差旅费招待费办公费之类的
公司进了一批货物,销售出去了,但进项发票还没收到,没办法计入成本,怎么办
老师,那这部分发给残疾人辅助性就业的工资用不用申报?
你好这个正常来说是需要申报的,但是在个税中也没有看到说是免税。
老师,申报了又担心残疾人领低保受影响,可不可以暂时不申报?
你好,可以的,你可以先这样吧,先不申报吧。
操作上是可以,但是本身不合规。