借:管理费用/生产成本等(单位部分) 应付职工薪酬-社保(个人部分) 贷:应付职工薪酬-社保(单位和个人部分合计) 实际支付时: 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款
请问员工休产假,缴纳的社保 分录怎么做呢?因为休产假没有工资 社保个人部分怎么处理呢
你好老师,有一个员工休产假了,社保没有停,做工资表的时候了,他的社保个人部分,做的应发工资,申报的个税,发完工资扣回他这部分社保我咋做分录啊,想半天想不明白
你好老师,公司员工休产假了,但是社保费没停在继续缴纳,个人部分这个社保怎么做分录啊
你好老师,我们单位有个员工休产假了,产假期间工资是0元,但是社保一直没停,个人社保部分由公司代缴,然后再从个人要回来,这个我怎 么做账啊个人社保部分
你好老师,我们单位有个员工休产假了,产假期间工资是0元,但是社保一直没停,个人社保部分由公司代缴,然后再从个人要回来,这个我怎 么做账啊个人社保部分
你好老师,公司对公账户大量收无票收入 ,这个有风险吗
我们公司做电瓶车批发的,有乡镇小分销商20多家,他们向我们公司采购后再卖出去,采购时我们开票给他们,他们打款,现在因为有国补政策,所以他们卖出去的车必须要13%的票,小分销商开不出,由我们公司代开,钱进我的公司,定期回款给分销商,这样我们相当于开了两次票,收入虚高,我们怎么处理合适?是不是要分销商开票给我们?
老师,“应交增值税-个税”科目余额为负数,而且负的金额越累越多,光有支付出去的个税,没有贷方金额,这个会有哪些风险呢?
老师,我公公司执行的是企业会计制度,现在有2021年的一个进项税需要做进项转出,今天把钱给交上了,账务怎么处理,谢谢
老师,公司售卖某种机器带有配件是免增值税,但如果配件但卖的话要交税。现在的问题是进了一批带有配件的机器,有几台机器拆开售卖了。假如该机器带有配件进货价是4万元,配件单独进货价是1万元(但我们目前没有单购配件),现在就是配套机器的配件单卖出去2套,请问该怎么处理,请问配件的成本价我怎么算?
请问下填统计局报表我们公司实际库存是有产成品的,外账数据为0,请问我填的时候是填0还是要编个数据。填0就要写理由
老师,应交增值税-个税科目余额为负数,而且负的越累越累,意思是光有支付的账,没有计提的,这个会有哪些风险呢?
老师现在的政策小微企业所得利润额计算有分阶段计算吗?
23年的年报发现有错误,怎么办
一个顾客买了3000除醛服务,同时为了这项服务购买了溶液做耗材,问题1:耗材的进账的能抵扣吗?问题2:怎么开具发票给客户? 这种问题的会计账务处理依据是什么?
个人部分需要收回来,这个怎么处理
从员工工资中扣除个人部分社保,分录如下: 借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保(个人部分) 实际支付时: 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款
这个分录跟上面这个分录是连着呢吗?
是的,这两个分录是连续的。第一个分录记录应扣款项,第二个分录记录实际支付和扣除。