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#提问#老师我们公司没有即征即退业务,但是有即征即退上有个金额,是之前有进项发票红字进项税额转出后来就出现在即征即征栏次里就成了上期留底税额

2024-10-17 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-17 15:29

你好你现在的问题是什么

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快账用户9027 追问 2024-10-17 15:34

现在税务新电子系统,这个增值税主表保存不了,怎么把这个即征即退上期留底税弄平,这个税额是多缴的

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齐红老师 解答 2024-10-17 15:35

你好,你这个要去税务局更正一下之前的申报表,他这个显示即征即退是错的,可以留底,但是不需要急征即退。

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快账用户9027 追问 2024-10-17 15:37

这个一定要去税局更正吗?这个电子税局网上能更正吗

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齐红老师 解答 2024-10-17 15:47

你好,你可以问一下当地12366。

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你好你现在的问题是什么
2024-10-17
进项转出14行 这个不对 当月只出现一次就可以 截图看下
2024-11-11
你好,看我给你发的图片的呢
2024-10-17
 你好;   不单独设置的; 比如说:一、根据正常销售,确认收入 借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 二、缴纳增值税时 本月上交本月应交的增值税 借:应交税费--应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 本月上交以前期间应交未交的增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 三、计提应收的增值税返还 借:其他应收款 贷:营业外收入--政府补助 四、收到增值税返还 借:银行存款 贷:其他应收款 
2022-11-10
您好 申报表现在是9904.98 申报表的金额大于账上需要缴税的金额 对么
2024-10-17
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