你好,同学 金额大不大的,如果金额不大,老师建议可以不用管, 如果金额大 的话,要更正申报的
增值税附加税申报表主超里面的一般项目里面有一个上期留抵退税2.41元,期末留抵税额2.41元,怎么把这个消除掉,我们一般项目现在没发生数,我们现在走的是即征即退项目!也就是说我们公司没有即征即退前,一般项目下面有个小尾巴进账税没有抵扣完!张把一般项目下的留抵2.41怎么转出
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师早上好,想问一下关于应交税金科目设置问题,我们公司享受了即征即退政策,会出现一般项目应交税款是0,并且有留底数,而即征即退有应交税款,我是不是应该在应交税金下设的科目将即征即退的分出来呢,要是应该分,怎么分呢?看了一下涉及有销项税,进项税,留底税
请问老师,我们公司销售自行开发的软件,取得的收入在增值税申报表中填在了即征即退项目里,然后还有一般项目的收入,申报企业所得税时我申报的收入是即征即退项目+一般项目的收入,现在税局通知说我们增值税与企业所得税申报的收入不一致,让我们说明情况,我看了一下差异就是即征即退的这部分收入,请问老师,即征即退项目的收入不算营业收入吗?
老师你好,我做了资源综合利用的增值税即征即退备案,现在申请退税。点击税票查询后显示可以退的是我申报的一般项目的税额,不是即征即退那个项目的,我确认发现报税时的申报表是一般项目和即征即退项目填反了,更正后,显示两笔税额。申请退税无明细显示。
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,个人代开一个3300,的和2万9的发票上多少税
想问下老师这个第一行,养老保险缴费基数怎么算,之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724,这个50724就是一个人缴费基数,是这样算的吗?
统计云平台B203表财务月报,上月预估的数据比本月实际出的报表数还高,提交审核时需说明原因?这个应该怎么解释合适呢?
老师我在代账公司上班,和客户要银行回单和流水,客户闲麻烦,不当回事,这种情况得怎么和客户沟
进项税额有1384元,我们是做软件的嘛,然后当时有一张知识产权服务费开的是专票,但在2019年退税的时候没有认证这张发票,是2020年才认证抵扣在一般项目了,现在才发现这个问题
金额,不大,老师不建议动了,不然税务局让你们写说明,解释,罚款
好的老师,谢谢您
不客气,同学,祝你工作顺利