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公司自然人A知识产权入股207万元,没有申报个税,过了几年以207万元的价格转让自己全部股份,请问自然人A需要缴纳个税吗?什么时候缴纳?个税是多少?

2024-10-17 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-17 16:26

你好,这个正常是转让的时候交,但是你没有盈利可以不用交。

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快账用户8212 追问 2024-10-17 16:26

自然人不需要缴纳吗?

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快账用户8212 追问 2024-10-17 16:27

收购的时候公司有领导提出要缴纳,但是其实是不缴纳的对吧?

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齐红老师 解答 2024-10-17 16:27

你好,你没有盈利的话是不需要交。

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快账用户8212 追问 2024-10-17 16:28

如何判断是否盈利呢?

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齐红老师 解答 2024-10-17 16:29

你好,你不是原价转让的吗?不过最终的转让价格,税务局会看你的资产负债表的。

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快账用户8212 追问 2024-10-17 16:30

但是我又搜到了知识产权入股的自然人股东可以选择递延纳税政策。他入股的时候也该缴纳但是没缴纳,他转股的时候还需要缴纳吗

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齐红老师 解答 2024-10-17 16:30

你好,就是因为你投入的时候没有交,所以后面转让的时候叫

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齐红老师 解答 2024-10-17 16:30

但是是看你有没有盈利的。

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快账用户8212 追问 2024-10-17 16:31

但是我们今天去税务局,税务老师没喊我们缴纳。意思是正常来说入股的时候需要缴纳个税吗

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齐红老师 解答 2024-10-17 16:31

你好,其实入股的时候是这样吧,看你这个。资产之前取得的时候是多少成本,然后你入股的时候价值是多少?比如你100块钱买来的,然后150块钱入股,那么这个差额50块。就要交。

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快账用户8212 追问 2024-10-17 16:35

后面平价卖了,之前入股缴纳的个税需要退吗?

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齐红老师 解答 2024-10-17 16:39

你好,这个不需要退。

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你好,这个正常是转让的时候交,但是你没有盈利可以不用交。
2024-10-17
你好,他投入的时候可能会要交个税,要看他是多少钱买来的。但是他转让跟他投入之间这一部分是不需要交的。
2024-10-17
你好,这个要看企业实际有没有盈利,税务局一般是看资产负债表表的
2024-11-12
你好,同学,你这里平价转让,也就没有赚钱,所以不缴纳所得税,只是万分之5印花税
2020-09-09
我们需要明确股权转让的税务处理原则。在中国,股权转让的税务处理通常涉及个人所得税和印花税(如果适用)。对于自然人股东之间的股权转让,如果转让价格低于公允价值(如净资产值),税务部门可能会按照公允价值核定转让价格,并据此计算个人所得税。 1.自然人股东A将12%的股权转让给自然人股东B假设公司净资产为100万,那么12%的股权对应的净资产价值为12万。如果A和B之间的转让是0元,但税务部门按照公允价值核定,那么A需要缴纳的个人所得税为:应纳税所得额 = 12万(公允价值) - 0(转让价格) = 12万个人所得税 = 应纳税所得额 × 20%(个人所得税率) = 12万 × 20% = 2.4万2.4万的个人所得税。 2.自然人股东B再将40%的股权转让给法人股东C对于B将股权转让给C的情况,我们需要考虑B的持股成本。如果税务部门认可A转让给B时的公允价值(即12万),那么B的持股成本至少为这12万。但是,B转让的是40%的股权,而不是仅仅之前从A那里获得的12%。假设B的持股成本仅为从A那里获得的12%股权的成本(即12万),并且B将40%的股权全部转让给C,且转让价格为0元(或低于公允价值)。税务部门可能会按照公司40%股权的公允价值(即40万)来核定转让价格。40万(公允价值) - 12万(B的持股成本中对应部分,假设全部为12%股权的成本) = 28万有一个问题:B的持股成本可能不仅仅是从A那里获得的12%股权的成本。如果B之前还有其他持股成本(如公司增资时投入的资金),那么应纳税所得额的计算会相应调整。假设B没有其他持股成本,那么B需要缴纳的个人所得税为:应纳税所得额 × 20%(个人所得税率) = 28万 × 20% = 5.6万股权成本(即不认为存在成本抵扣),那么B的应纳税所得额就是40万,需要缴纳的个人所得税为8万。
2024-06-12
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