你好,你这个要更正申报才对。
社保费以前年度申报的时候是按照实发工资申报的,比如工资5000这是实发工资也申报了,社保费也申报了就是没加工资一起,发放工资是按照5000发放,等于是工资没减去社保,这样该怎么办?已经跨年了
老师,我们9月没有发工资出去,但是社保是已经缴纳了,我申报个税的时候怎么申报,是先单独申报社保,还是发了工资的时候在一起申报
老师,我们公司在注册前就有人开始办公,那税务登记后的第一个月没有销售收入,没发工资,我申报个税是零申报还是把之前实际发生的工资一起申报呀?
老师,申报个税的时候按照实际发放的工资申报了个税,后面才发现要在保险扣除之前申报,现在怎么办呀
老师,你好,之前在申报工资的时候没有把社保加在一起,我是申报的实发工资,去年的,后面发现有些数据是关联的,这种怎么办呀
收到,多发工资100元,会计分录
老师您好,比如公司的房产出租了,公司收的租金自然是公司自己开票,但是物业费是产业园收的,公司能不能代收再交给产业园,问题就是物业费发票我们能不能开?谢谢老师
跨季的红字发票怎么写分录?
老师,企业所得税中,利润总额那栏出现这个需要管它吗
进项发票可以隔几个月再勾选抵扣吗
新企业所得税表填写,职工薪酬第一行,填写的是本年1月——9月,每个月计提的工资数+每个月社保的总数(单位部分+个人部分)吗?
老师,法人个税汇算清缴,纳税调整减少额,纳税调整额,这个怎么填。
老师您好,请问一下企业所得税里面,成本费用的工资和实发工资的差额是那些?
小企业会计准则下,补缴纳往年不开票收入,应该如何做账
老师,固定费用192774元,采购价加6个点算提成,如何计算销售金额,保盈亏平衡点
老师,去年的能不能更正呀
你好,你想更正是可以更正的。
老师,更正会对信用等级有影响吗
你好,这个不影响的了