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老师,我刚来这家新公司,看很多费用都没入在费用科目里,都是入在了其他应付款的借方,贷银行存款,这是什么原因呢,一般不都是根据费用类别入在对应科目吗

2024-10-19 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-19 11:50

同学你好,对的,你理解正确的 所以, 根据原始附件判断 是给谁的钱 有实际发票存在吗, 实在不清楚时。请教一下老板。。 是否故意不做费用。或者说延迟做费用 调查清楚原因后, 把它能调整的 都调整过来

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同学你好,对的,你理解正确的 所以, 根据原始附件判断 是给谁的钱 有实际发票存在吗, 实在不清楚时。请教一下老板。。 是否故意不做费用。或者说延迟做费用 调查清楚原因后, 把它能调整的 都调整过来
2024-10-19
您好,也只能冲管理费用了,我们期初的数据取的是哪里的
2024-06-08
你好:员工借款,报销,挂其他应收和其他应付,都是过渡科目,一样的。年底前尽量让员工该报销的报销,过渡科目的余额不要太大
2021-12-25
同学,你好 不会多缴纳 没有区别
2021-12-25
先是计提,应付账款没有支付 借:管理费用 贷:应付账款 这样进入费用,同时应付账款挂帐 然后支付掉 借:应付账款 贷:银行存款 这样应付账款就平掉了
2022-01-01
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