同学你好,对的,你理解正确的 所以, 根据原始附件判断 是给谁的钱 有实际发票存在吗, 实在不清楚时。请教一下老板。。 是否故意不做费用。或者说延迟做费用 调查清楚原因后, 把它能调整的 都调整过来

我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
老师好,我们公司的账把职工的报销都放到其他应收款这个科目里了,报销付款是借其他应收款,贷银行存款, 跟其他应付款报销时一样,借其他应付款,贷银行存款,很多时候在报税的时候,很多没付职工的报销,这样会不会多缴税呢?谢谢 因为没报销的时候,进的是其他应收款,
老师好,我们公司的账把职工的报销都放到其他应收款这个科目里了,报销付款是借其他应收款,贷银行存款, 跟其他应付款报销时一样,借其他应付款,贷银行存款,很多时候在报税的时候,很多没付职工的报销,这样会不会多缴税呢?谢谢 因为没报销的时候,贷方进的是其他应收款,和贷方进其他应付款,在公司税款缴纳方便有区别吗?谢谢
分不清这两个科目在借方时的区别了。比如用银行存款支付管理部门水电费,不是要写成借管理费用,贷银行存款吗?可是能不能也写成借应付账款 贷银行存款呢?因为应该付的钱已经支付,不是应付账款减少吗?它们有什么区别?又比如管理部门用银行存款还前欠某单位货款,不是借应付账款,贷银行存款吗?那能不能看到是管理部门的,也写成借管理费用呢?现在分不清这两个在借方时在什么时候该用这两个了。是不是明细科目有"费用"的都是否计损益的费用类科目呢?只有"货款"才要计应付账款吗?有人能指点一下说说它们怎么区分吗
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
视屏也不提醒那些需要做笔记,那些重点
老师,自闭症儿童康复中心是属于社会组织,他申报工资人数1人都要交残保金,如果公司有一个1级残疾人可不可以减免残保金
公司取得营业执照后取得第一笔收入前还算是筹建期吗
老师 房产税和城镇土地使用税如何做账 做分录
老师好,想问做,做加工生产五金粉末行业的一般纳税人性质,主营生产加工粉末涂料的,完成后销售给客户,这种需要怎么做账务处理,成本那方面需要怎么结转呢
老师,请问在国企的内控中发现审批制度执行不规范,如1.部分审批未按财务制度执行2.存货管理制度(审批与核销)不完善问题,如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师!工资薪金和年金一起按工资薪资申报了,年金申报时没有单列出来,可不可以不用退税更正申报
老师你好,使用第三方平台付款,用公户转到第三方平台,第三方再付工资,一年使用费1800,开的票是其他软件服务*网络技术服务费,这个计到什么费用里面啊
朴老师 拼多多平台的技术服务费-技术服务费和技术服务费-基础技术服务费是每一单都必须要收的平台扣点吗?那他们相应的平台扣点率是多少?另外技术服务费-黑标技术服务费不是每个订单都必须会扣的吧?那我如何可以知道哪些订单扣了技术服务费-黑标技术服务费?
公司给个人借款 不还 是怎么算的 超过一年吗 要交增值税吗