您好,这个的话,是直接暂估这个成本结转,您好
老师好 公司9月开了一张技术服务费专用发票,9月收到这笔收入,没有发生成本 ,怎么做账,没有成本也不用结转成本什么的吧,有朋友说暂估成本,本身没有成本,暂估成本怎么冲平,不暂估可不可以?会计分录应该怎么做?包括月底结转怎么做分录
老师,我想问下我们9月份有一个产品16千克,发票金额开错了,然后在10月份做了红冲发票重新开具给客户。9月份,这个产品是外账那边按照暂估金额入库,也应该按照暂估金额结转成本,那我10月份。分录怎么做,主要是成本的那个分录怎么做?
工程施工企业,去年做的好多小项目,开票做收入后暂估成本进行的结转(请的人工、机械迟迟不来入账,现在都一年了还没入账,成本一直是暂估的),这个月我们又有好多新项目也是这种情况(有收入没成本),我应该怎么结转成本啊?也是暂估吗?
3月份暂估预提费用当时分录是: 借:主营业务成本10000 贷:应付账款×A公司10000 4月取得A公司10000元发票,但是4月还没有付款,5月才付款。那4月取得这10000元发票,应该怎么做分录?还是直接把4月的发票,夹回3月的暂估预提费用这笔凭证里面?
老师,21年12月我暂估做了一笔分录,借,主营业务成本 贷,应付账款-暂估费用。 暂估的是还未收到的发票,就是应该结转的库存商品,但是12月我没有做结转的库存,直接做结转主营业务成本,现在我该怎么做?
如果公司注册到A城市,在B城市实际经营可以吗?
老师,你好,我想请问一下,我是养殖虾的农户,现在有个合作商户他要用他的对公账户的钱打给我个人私户,然后让我给他开票,那么这里面涉及哪些税费呢?
个体户没有资质可以做工程施工吗
请问律师申报的工资薪金收入,应该是以本月开票收入申报还是到账金额申报
老师客户要开普票,我们是一般纳税人,是加税点给他开划算还是用小规模划算
我公司购了一条轮船,从私人那里转过来,没有发票只有合同,怎么入帐?根据合同金额入帐,每月计提折旧,到汇算清缴纳税调整?还是不做?
老师,请问现在企业欠税共200多万,已经停止正常经营,属房地产相关企业,这个时候股东要转让股权,且为折价转让,是不是很难通过?谢谢
老师你好,公司直接支付培训机构的培训费怎么做分录?开了发票怎么做分录?具体点
电子银行承兑汇票接收有风险吗?有费用吗?要怎么看票有没有问题?
老师,在哪里查看留抵的进项税额
好的,暂估了,后面让老板开进票冲就是吧?
销售开的信息技术服务费,那么进项成本应该是什么呢?暂估劳务吗?还是劳务加货物一起?
嗯对这个理解是没错的