您好,若没有成本,则不需要暂估,因为后期也得红字冲回。
老师好 公司9月开了一张技术服务费专用发票,9月收到这笔收入,没有发生成本 ,怎么做账,没有成本也不用结转成本什么的吧
老师好 公司9月开了一张技术服务费专用发票,9月收到这笔收入,没有发生成本 ,怎么做账,没有成本也不用结转成本什么的吧,有朋友说暂估成本,本身没有成本,暂估成本怎么冲平,不暂估可不可以?会计分录应该怎么做?包括月底结转怎么做分录
工程施工企业,去年做的好多小项目,开票做收入后暂估成本进行的结转(请的人工、机械迟迟不来入账,现在都一年了还没入账,成本一直是暂估的),这个月我们又有好多新项目也是这种情况(有收入没成本),我应该怎么结转成本啊?也是暂估吗?
老师,我公司6月有辆车,车到了,发票没到, 暂估了 结转成本,借库存商品 摩托车 型号 贷应付账款 暂估入库 结转成本 借主营业务成本。贷库存商品。7月发票到了,怎么冲,怎么做账啊?是做笔冲红的分录,重新录入一笔嘛?那样会不会影响我的库存啊
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
老师们,我有个烦恼请教一下。公司一位老板,关于业绩提成,全用费用报销来抵提成减轻员工缴税。不合理和存在风险已同分析过,但老板否认了我,坚持这样做,我应该怎么处理这问题呢?
个税申报时间是怎么样的,9月份申报的是7月份的工资吗 ?还是8月份的工资
我们上海总公司是高新技术企业,有个分公司在江苏昆山,我想问下分公司的研发费用可以在总公司加计扣除吗,因为总公司的研发费用不够,分公司人员也参与研发活动了,这种情况分公司的费用可以加计扣除么?总公司报表是合并申报的企业所得税是按分配比例申报,账务和增值税是独立核算!
每个月都可以正常三方协议缴费,这个月怎么突然不可以用了?
你好,老师,如果现金流量表是季报的话,假如申报4月份的,我直接拿出一个3月份的现金流量表按这个填写就可以了吗?
公司的未交增值税其实已经缴纳了应改怎么调整
老师,我单位是小规模,季度不含税销售额<30万,销售货物,我公司开具销货发票,但购进货物,没有任何进货发票,老师,这样,有没有税务风险
请问老师,残保金,甲公司有从乙公司派来的人员,但是甲公司支付工资,放到甲公司的费用,但是乙公司申报个税。残保金在哪里缴纳呢
老师,我想问,我公司是老项目一般纳税人,简易计税,开发房地产,之前营改增前开了发票给业主,但是这些发票当时会计是没有以发票入帐的,但是按预收房款已经申报了营业税和土增税,只是有部分发票没开完,也就是说比方某业主交了100万商铺款,当初我们只开了50万而已,现在我把差额的补开完给业主同,那么这发票怎么入帐呢,分录怎么做
老师,本月认证了几张用于职工福利费的发票,税额几十地需要进项税转出吗
您好,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。借主营业务收入,贷本期利润。
老师 那月底直接结转收入就可以了是吧?
您好,是的,您的理解非常正确。暂估成本可以滞后纳税。