你好!1%和3%专票都填写在一起,只是需要填写减免表1%部分的
小规模纳税人开普票1个点,开专票是开1个点还是3个点
23年1季度的小规模纳税人,既开了3个点也开了1个点专票,同时也开了免税,1个点,3个点的普票,且季度超了30万怎么处理
小规模开了1个点专票和3个点专票,需要填减免表吗?是哪个点位需要填?
小规模纳税人第一季度开了35000的1个点的专票.4月份作废,开成了3个点的专票,这种填报表怎么填
小规模纳税人可以开3个点专票吗?开3个点专票以后还能开1个点的发票吗
老师,我们买了两台宿舍用的空调,1899元/台,这个怎么做账,一次入费用还是入固定资产呢
老师,对方给我开了一张发票,我已经勾选了,现在红冲应该谁操作?
文化传媒公司下面有几千个主播,每月都给公司代开劳务发票人员比较多发票开进来几千张,这种如果全部外包给第三方灵活用工平台有风险吗
老师好,我7月份有张专票里面的有一项税率开成3%了,我们是一般纳税人,我现在报8月份的增值税,现在我是按电子税务局里统计出来的数据报,等报完我把那张错误的专票红冲了,我8月份倒是还要开票,这样9月申报的时候就不会出现增值税专用发票第一栏负数了,可是3%那栏会出现负数,因为我要冲红了,也不会开3%的专票了,这样会不会不好申报啊,感谢老师讲解
因供应商走逃失联问题,税局让将去年卖品进项税在今年转出,怎么账务及税务的详细处理
老师好,我们接受的自产农产品开具的普票,可以勾选进项税抵扣吗
老师,我们公司现在还是高新技术企业,11月份高新复审不想评了,那汇算清缴时加计扣除部分需要转出来吗
25年做了一笔分录,借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项税转出,最终资产负债表未分配利润期末减去期初不等于利润表本年累计净利润,报表需要调整吗
老师好,24年企业所得税申报时,纳税调减的金额怎么做账
老师好,我7月份有张专票里面的有一项税率开成3%了,我们是一般纳税人,我现在报8月份的增值税,现在我是按电子税务局里统计出来的数据报,等报完我把那张错误的专票红冲了,我8月份倒是还要开票,这样9月申报的时候就不会出现增值税专用发票第一栏负数了,可是3%那栏会出现负数,因为我要冲红了,也不会开3%的专票了,这样会不会不好申报啊,感谢老师讲解
哦,也就是一个点的专票和3个点的专票金额加在一起,填到增值税专用发票栏内,
你好!是的,都是填写在专票栏次,只是1%的对应金额需要填写减免表
嗯,谢谢老师耐心回答
不客气欢迎下次提问