您好,是的,就是你说的这样的

印花税购销合同计税依据是销项+进项
申报印花税,计税项目是买卖合同,计税依据怎么填,按照销售额吗
印花税买卖合同的计税依据是开票不含税金额吗?
印花税中的买卖合同是按(销售合同➕采购合同)金额合计来计税依据吗?
买卖合同印花税的计税依据是不是销项税额+进项税额?
老师您好 小规模纳税人给我们提供装修陈列设计 合同签订是包工包料,对方给我们开具3%的增值税专用发票合规吗
小规模买的是高粱米入库高粱米,开票开的燕麦,合同也是写燕麦,卖出去按实际出库了哇,给对方开票,估计也是高粱米,怎么做账?
老师2月开了建筑业异地发票做了预缴申报并缴费了,申报的时候不小心所属期选了3月,,这个能更正申报所属期吗
老师,平台推广费充值的余额,如果还没注销店铺可以退吗
请问老师,小微企业,所得税年报的时候,都填那几张表
如何补提应交增值税?
老师,我们公司简单压覆盖物,这个覆盖物是人员从核桃树林里捡回来的,我们的这个材料成本该如何入呢,还是把材料并到人工里面入成人工成本
购买固定资产尾款未付完,对方改名,是应该在系统直接改名还是新建供应商
老师你好!我们厂现在要补1人2025年2月-7月社保,补了社保后是不是还要进行个税更正申报呢?老师
老师,比如第一季度增值税不用交,那那些增值税2500块,是不是借:应交税费-应交税费2500 贷:营业外收入2500
印花税季报,那就是7.8.9月份的销项税额+进项税额?
不是税额,是收入和成本来申报
季度报印花税,那就是7.8.9月份的主营业务收入+主营业务成本?
是的, 是的,就是这样的