你好,你不用出财务报表也可以对账,你看他的明细,余额,截止的时间不就行了。

老师,您好,我们有一家劳务公司,这个公司就是啥业务也没有,光就是代开发票的,代开发票后我跟对方也把成本票要来了,现在牵扯报个税,前几次个税都是通过我们从银行走了流水,然后把现金取出来了做的工资表,就像现在这个月就没啥业务,老师像这种的我个税怎么申报合适呢。
老师你好,我们公司是没有系统的,就是记银行,现金流水账,前期出纳垫付了一大堆钱,这个已经记进流水账支出了。后面她把这些垫付的都报销掉,我这个应该怎么消掉?因为之前记流水账已经记了支出了,报销我不能再付她的了,不然余额对不上,但是我又要提现这个是她垫付的已经支付了呢
你好,老师 我想问一下我们是建安业,我们公司成立一年多了,然后之前的账务都是记的流水,那现在我从新用软件建账我的内账是不是要结合外账来做啊,因为交的增值税等这些都要跟着外账的来对吗?然后就是由于很多的开支都是没有发票的,没法计入外账中,那这样我外账的利润也就高了 所得税也多了对吗? 那跟我内账所算出来的所得不一样,这种怎么办 我做账过程中需要考虑外账吗?
老师您好,我想问一下我们公司购进这个粉尘仪了,嗯,然后对方给我们开了一张收据,我们打算入账,然后呢,款项的话我们也报销给购买设备的人了,也有这个相应的银行流水转账给个人的报销流水凭证,然后是不是这两张凭证入账就可以了,然后这个分录怎么做呢?我知道贷方是银行存款,借方该写什么呀?
你好老师我去年23年的银行流水对不上今年1月的流水,是少做了一笔付款分录,然后公司年度所得税也申报了,然后也出了税审报告了,那这个怎么处理
老师你好我们是建筑公司,上个月进了一批材料,是按材料做的账,后边公司直接按卖了,下边是我上个月做的凭证,材料直接买点,这怎么弄啊老师
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
老师您好,抵扣的那张票就不能再做成本是不?
进项税额多记了,调整分录,借:管理费用,贷应交税费(进项)吗
您好老师我们是物业公司 请问 收的取暖费怎么做账啊?以后应该需要分摊的
不是,老师,对账是没问题的,现在老板就是想财务按照8.21-9.21这样做账,不要按月做账,我都无语了,财务可以做账吗?
但是你们22号之后到月底能不发生业务吗?你不发生业务没有问题,但是你发生业务的话就不一一致了。
肯定发生业务的,就是老板想这个账一直按照8.21-9.21这样滚动,出报表,这样不是乱套了吗
对的是的,做不到,所以你们做不到。
对啊,老师银行流水记账本来就是一个月的啊,而且税务局也不可能同意这样做账吧?不是一个月一个月做账的吗
这样没法做,不好做。
老师,不是不好做,是财务系统税务局也不可能同意这么做账吧?我工作这么多年第一次听说财务可以这样做账的,到时候人家税务局如果查账,注销啥的,人家同意吗?
有这么做的啊 不销售的没有问题
22号到31号,你之间没有开发票就可以,能做到可以做呀。
开票的,我们是20号对账,基本都月底开发票的,月初其他客户也有开
老师,如果这样做,那系统生成的报表账期都跟税务局报表不一致了,怎么申报啊?
开发票你就不行,你除非不开发票就能做到 不开发票最后和你实际不一致了
老师,你说的这个只是针对增值税吗?反正感觉很乱,到时候申报各种税种都乱了
直接跟你老板说一下实际情况就行。
老师,怎么说?直接说税务局是要求按月做账的,这样做不允许的可以吗?感觉小公司老板就是想一出是一出的
税务系统申报的时候是自然月份,包含能修改 这样的话,22号到30号都没法做到本月的数据里面去和实际的不一致。