可更正申报,或在后期申报时,按正确的本年累计数申报
老师,现在回头整理账看到第二季度报所得税的时候营业成本写少了三千,这个不去更正可以吗
现在修改了6月份的帐,主营业务成本改动了一点,在三季度报税时调整下这个差额就可以了吧?
第一季度报企业所得税的时候没有成本发票,报个虚的成本,拿到第二个季度的成本发票后入到第一个季度的成本里,可以吗?
老师,季度申报企业所得税的时候营业成本需要把无发票项调整出来吗?
老师,企业所得税季度预交的时候不能扣除费用吗,主营业务收入-主营业务成本的差额就是应纳税所得额吗?
房租一般是直接做损益费用吗,不用放成本吧,一般入什么科目
老师。增值税专票有开税率是3的有开是1的怎么申报
小规模纳税人,本季度有利润,本年累计是亏损,本季度需要缴纳所得税吗?
老师,我们根据科目余额表25.4-6月编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6586.35元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:万,税6586.35元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入 元 贷应交税费-增值税 6586.35元 又因4月份收到银行回单扣税凭证,故借:应交税费-增值税 6586.35元 贷:银行存款 这有啥问题吗?而且现在6月结账后,每个月的科目余额表的主营业务收入都对。就是资产负债表右边多了6586.35元,
老师好,不结转增值税,直接缴纳,借:应交税费-未交增值税贷:银行存款,可以这么处理吗?
老师您好,更换灭火器应该计入管理费用-其他对吗还是管理费用-办公费
固定资产一次性扣除,2022年开具的发票并投入使用能享受该政策吗?
老师:我们公司使用了残疾人,现在申报残疾经费要去残联核实,请问需要带上什么资料?
线上卖货,收款方式线上,挂的预收款,线上买家5个需要票开了5张票9000元,,可以填一张凭证?不要每一个发票填一张凭证吗?
请问老师,幼儿园老师的检查治疗费计入福利费还是非货币性福利?
第一季度的还可以改吗
第一季度的还可以更正 申报
如果不更正 可以下个季度直接调整吗 可本年累计数自动生成的?
可以下个季度直接调整
保证本年累计金额正确
增值税申报有一期主营业务收入忘记申报。什么时候可以调整?
需要更正增值税申报表
要怎么更正
找到对应的增值税申报表,旁边有更正申报
汇算清缴的时候没有这些调整项吗
汇算时,都是直接按正确的数据填写