您好,对的,这个的话,记得前边有一部,固定资产转清理的分录,其他就没了

老师我固定资产购进的原值含税是623000,没有抵扣认证,期间提折旧268683.04,按照剩余的账面354316.96做了无偿转让没有发生清理费,按视同销售3%减按2%申报了增值税,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94税额原本是10319.91实交了6879.94 ,下面的分录对应的金额要怎么填,理不清思路,自己带入数据之后分录不平,又不知道哪里做错了 (1)借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (2)借:应收售价 应交税费-应交增值税-减免税款1%的减免这部分金额冲减固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额- 3%税率 固定资产清理 (3)借:固定资产清理 贷:营业外收入-非流动资产处置利得(如果是损失计入营业外支出)
将外购的2台空间8000元,按价税合计10000元转让给客户,已开增值税发票,款已收 请问这道题的分录可以这么写吗? 借:固定资产清理 8000 贷:固定资产 8000 借:银行存款 10000 贷:固定资产清理 8000 固定资产处置损益 849.56 应交税费-应交增值税-销项税额 1150.44
老板处理一台公司的小车,款项由老板自己收了,小车的账面价值比出售价格要高,请问账务处理这样对吗?1、借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、借:固定资产清理 贷:应交税金-销项税 3、借:其他应收款 贷:固定资产清理 4、借:营业外支出 贷;固定资产清理
老师我公司销售固定资产小汽车,我做的分录收到款是借:现金 贷:固定资产清理 应交税费 应交增值税 销项税,;计提销项税是借:应交税费 应交增值税-销项税 贷:应交税费-增值税-转出未交增值。还有一步借:应交税费-增值税-转出未交增值税贷:应交税费 未交增值税对吗?
老师,公司销售固定资产汽车,申报的销项税怎么做分录,比如售价10000,按简易计税,10000/1+3%*2%,那么是不是借应收账款10291.26,贷:固定资产清理10000,应交增资税销项税额291.26
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
发票开的机动车统一发票10000元
开的二手车统一发票,那这样就没有增值税那一栏
应收账款应该只有10000元
那这样的话分录是没错的,这样是可以的哈